您好,那就是預收賬款用461500-33150
資產負債表應收賬款期末數(shù)負數(shù)怎么調整,調到預收嗎
老師,資產負債表中應收賬款和預付賬款期末數(shù)為負數(shù)呢,這樣對嗎?
老師,我想問一下,我那個資產負債表里面的應收賬款的期末數(shù)是負10萬?預付賬款的期末數(shù)正數(shù)?變成正數(shù)說那我怎么怎么把這個賬表怎么調???
老師 我的資產負債表的應收賬款期末負數(shù)為33150, 預收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調數(shù) 調多少
資產負債表: 1.應收賬款期末數(shù)為負數(shù)代表什么? 2.應付賬款期末數(shù)為負數(shù)代表什么?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費回撥 是 借銀行存款 貸管理費用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進稅務局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務師課件視頻
老師,員工日常公務上班的交通費用,公司報銷的,怎么做賬
那應收賬款 要填什么數(shù)據(jù) 在報表里
看錯了,不好意思,是預收賬款用461500+33150,應收賬款調了就沒有余額了
應收款 預收各填什么數(shù) 才平 請老師算一下 下
應收賬款填0,預收461500 %2B33150=494650,填這個就可以
你直接調賬,然后就生成報表了
借:應收賬款33150
貸:預收賬款33150