你好,你需要重分類,這個(gè)是沒有重分類的,分別重分類到預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款。
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對(duì)嗎?
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)呢,這樣對(duì)嗎?
老師 我的負(fù)債表的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末數(shù)都為負(fù)數(shù) 這樣的數(shù)正常嗎
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
預(yù)付到應(yīng)付,應(yīng)收到預(yù)收對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
但是沒有設(shè)置預(yù)收賬款呢
到其他應(yīng)付可以嗎
沒有設(shè)置,你資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)科目照樣可以寫
資產(chǎn)負(fù)債表沒有設(shè)置預(yù)收
你好,資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下的。