綠化樹和燈飾屬于不同的項目,它們的價值可能會有所不同。因此,在計算土地增值稅時,通常會分別考慮它們的價值。 如果綠化樹和燈飾是作為整體出售或出租的,那么它們的價值可能需要進行合并計算。在這種情況下,燈飾的價值可能會計入土地增值稅的計算中。 然而,如果綠化樹和燈飾是分開銷售或出租的,那么它們的價值應(yīng)該分別進行計算。在這種情況下,燈飾的價值可能不會計入土地增值稅的計算中,而是根據(jù)其自身的價值進行單獨處理。 所以,綠化樹上安裝的燈飾是否可以扣除,需要根據(jù)具體情況而定
請問老師,房企,土增稅清算,接待廳的裝飾裝修費可以扣除嗎?
請問老師,房企土增稅清算中,為項目上的建筑工程一切險可以在土增稅清算中扣除嗎?
土增清算時,契稅缺完稅憑證可以扣除嗎?
土增清算2013年的盤時,以前的營業(yè)稅全部可以扣除嗎?
土增清算時,綠化樹上面的燈飾可以扣除嗎?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
單獨計入的。
那這個就不用扣除