同學(xué)你好,從實務(wù)角度考慮,這種情況也是可以用的。把錯誤的調(diào)整正確即可。
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,我們公司基本戶沒錢,支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現(xiàn)金都付過)李某在公司擔(dān)任后勤主管,所發(fā)生的費用,會計賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某,現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢),到時公賬有錢還款打給法人賬戶,但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后,所對應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時又沒有個辦法
老師,替已離職的員工墊交的水電費,才只有34.47元,我記在管理費用,是錯的吧?應(yīng)該記其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)金日記賬9號記的賬,要是明天改的話是15號,這樣怎么改?。课夷莻€9號的畫紅線,然后15號的寫一行紅筆借方,一行貸方!然后憑證也得改?
老師,我想用紅字更正法,就是有一張記賬憑證里面有購買辦公用品,跟那個墊付水電費我都記成管理費用,那么墊付水電費這里我要改成其他應(yīng)收賬款,但是他不只有一筆分錄,能用紅字更正法嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那日記賬中紅字貸方金額,算加這筆數(shù)值了
同學(xué)你好,涉及到和現(xiàn)金/銀行存款有關(guān)的科目,盡量不要動,只把分錄調(diào)整正確就可以。
我記一行紅字,發(fā)生額要加,一行黑字,正確的,發(fā)生額要減,才能和前面記錯的科目相沖抵
同學(xué)你好,老師沒太理解,你可以吧具體分錄發(fā)給老師看一下嗎?之前錯誤的/現(xiàn)在正確的。辛苦了!
那筆紅字沖賬,金額依然記貸方,余額加34.47元,才能和記錯的科目金額相扺
多出的 34.47元 對應(yīng)的科目是管理費用嗎?
記賬憑證這樣更改,對嗎
同學(xué)你好,這樣做是可以的。