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老師,替已離職的員工墊交的水電費,才只有34.47元,我記在管理費用,是錯的吧?應(yīng)該記其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)金日記賬9號記的賬,要是明天改的話是15號,這樣怎么改???我那個9號的畫紅線,然后15號的寫一行紅筆借方,一行貸方!然后憑證也得改?

2024-01-14 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 22:04

你好!是應(yīng)該計入其他應(yīng)收款。出納記9號。會計記15號不影響的

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快賬用戶4403 追問 2024-01-14 22:28

老師,我是登記現(xiàn)金日記賬的呃,我不算會計,然后我是發(fā)現(xiàn)那個科目是其他應(yīng)收款,我寫成管理費用,那么我日記賬應(yīng)該怎么改?是不是用紅筆寫一行那個沖掉九號那筆墊付水電費,然后再用黑筆,15號,然后就其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:31

在15號直接紅字更改借方科目為其他應(yīng)收款就行了。實際上,出納可以不登記對方科目的

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快賬用戶4403 追問 2024-01-14 22:49

我還有做記賬憑證呢,那我明天的日期寫一張記賬憑證寫一筆紅色的沖掉九號的那筆水電費,然后,再寫一張憑證是其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:54

直接寫記賬憑證,管理費用紅字,其他應(yīng)收款藍(lán)字即可。

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:54

現(xiàn)金沒有錯,日期和金額都對的

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你好!是應(yīng)該計入其他應(yīng)收款。出納記9號。會計記15號不影響的
2024-01-14
同學(xué),您好,我覺得分錄沒有問題。
2020-08-06
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-10
1.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,9月做8月的賬,8月所屬期計提8月的社保和工資,發(fā)放在9月。 2.8月做7月的賬就應(yīng)該計提7月的工資社保,8月做發(fā)放7月的社保工資
2022-09-03
你好;? 報銷單寫300哈;? 你是額外多支付了300出去 ; 不是600? 哦; 要改單子的??
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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