您好,紅字沖回多計提的金額

發(fā)現(xiàn)12月有一條銷售收入憑證與所開出的發(fā)票有差異,主營收入少了0.01元,銷項稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業(yè)所得稅表少報收入0.01元,但不影響最終結(jié)果(我們是虧損企業(yè))。另12月增值稅申報表是對的,與發(fā)票實際金額一致?,F(xiàn)在12月已結(jié)賬,不能返回。請問在本年度里應(yīng)如何對這個差異調(diào)賬?
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,12月有未開票公賬收入24萬,24萬當中有物業(yè)管理費6%,現(xiàn)代服務(wù)*車位費6%,停車費9%,現(xiàn)代服務(wù)*場地使用費3%,門禁卡9%,水費9%,電費13%,水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點,但是沒超出標準),之前會計報增值稅報了簡易計稅,現(xiàn)在報增值稅,這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢?簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢?
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,12月有未開票公賬收入24萬,24萬當中有物業(yè)管理費6%,現(xiàn)代服務(wù)*車位費6%,停車費9%,現(xiàn)代服務(wù)*場地使用費3%,門禁卡9%,水費9%,電費13%,水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點,但是沒超出標準),之前會計報增值稅報了簡易計稅,現(xiàn)在報增值稅,這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢?簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢?在線等,有點急
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,
建筑業(yè),總包直接跟勞務(wù)公司簽合同,農(nóng)民工工資由由總包發(fā)到工資專戶,這由總包代發(fā)工資的部分,勞動公司已經(jīng)申報了個稅,勞務(wù)公司還需要開發(fā)票給總包嗎?
怎么補繳實收資本印花稅?去年實收資本印花稅沒有申報,現(xiàn)在怎么補繳
進入私企最重要的是能力還是學(xué)歷?有初會證的大專生進入私企上班的概率大嗎,怎樣能在不升本的情況下比本科有競爭力
借其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位款項(輔助項目為某加油車車號),貸原材料-柴油自采、貸其他業(yè)務(wù)收入時,原材料的單價如何通過以前的數(shù)據(jù)計算
老師您好 我想問下 公司欠股東好幾萬怎么辦啊
建筑業(yè),現(xiàn)在收到的發(fā)票全電發(fā)票和數(shù)電發(fā)票我怎么才能知道它的真?zhèn)伟。?/p>
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在都是數(shù)電發(fā)票和全電發(fā)票了,掛靠方還要做進銷項的發(fā)票臺賬嗎?
老師您好,國企普通工人可不可以當公司法人?
會計學(xué)堂軟件可以下載到電腦嗎?
老師,會計分錄是什么
這24萬未開票收入當中,我也不知道哪些是什么稅率,才統(tǒng)一按未開票那欄6%稅率報了,差異931.56元,電子稅務(wù)局數(shù)據(jù)是對的,我現(xiàn)在賬里的科目余額表收入多931.56元,差異931.56元,要怎么調(diào)賬哦,這931.56元就是算的稅差
借應(yīng)收賬款紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅紅字
老師,我也是這么沖的,那銷項稅額多了931.56,我其他數(shù)據(jù)都對,就是收入多了931.56元
那就貸主營業(yè)務(wù)收入-931.56貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅931.56
老師,那銷項稅額多了931.56元了
根據(jù)您的題目,是會計收入多,增值稅少,因為掛賬應(yīng)收賬款金額不變