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老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認(rèn)這部分營業(yè)外收入,謝謝老師

2021-10-14 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 18:27

你好,這個是要加,免的增值稅本來就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,做賬也是要這么做的

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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 18:28

老師我沒有稅,增值稅報表自己算的6000元稅,20萬是免稅的票,哪里來得6000元的營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2021-10-14 18:30

同學(xué),20萬對應(yīng)的增值稅就是6000,只是因為你享受增值稅的稅收優(yōu)惠沒有交這6000,但這個不代表是沒有稅,因為不要你交這6000,所以應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如果說你企業(yè)是享受免所得稅的,你現(xiàn)在加這6000最后所得稅也會免,也不用交,但如果只是享受免增值稅就要交

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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 18:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 18:31

不客氣,祝你工作順利

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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 18:47

老師我開的免稅種子的發(fā)票應(yīng)該所得稅也是免的吧

老師我開的免稅種子的發(fā)票應(yīng)該所得稅也是免的吧
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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 18:48

就是銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品的,所得稅這塊多出的6000元能不能免交

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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 18:49

能不能免確認(rèn)所得稅營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-10-14 19:04

農(nóng)產(chǎn)生確實有免稅條款,但是也要看你公司具體情況和當(dāng)?shù)匾?guī)定,而且所得稅是否免稅做稅務(wù)登記時也會告訴你的

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快賬用戶1099 追問 2021-10-14 19:05

好的老師,我改過來吧

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齊紅老師 解答 2021-10-14 19:32

嗯,如果你確實享受免所得稅,改了也不用交的

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你好,這個是要加,免的增值稅本來就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,做賬也是要這么做的
2021-10-14
第三個問題,分錄是對的。
2022-04-19
您好,更具您的描述,關(guān)于利潤的計算方式是正確的,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,還要關(guān)注一下,是否存在納稅調(diào)整的情形,如果不存在納稅調(diào)整,那就是直接按照賬面利潤乘以適用的稅率來計算繳納。 然后小規(guī)模納稅人開普票,季度您沒有超過30萬,所以不需要交增值稅。 您的分析是正確的,希望能幫到您。
2024-03-27
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進行了年報調(diào)整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
你好需要計算做好了給你
2021-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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