在勾選認(rèn)證的月份才需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎?
年末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目,待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅后不用在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報,但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
銷項稅額、進(jìn)項稅額、減免稅款這些明細(xì)科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?老師
除了以下的操作外,其他不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目有嗎?
不需要的,正確申報增值稅就行了哈,結(jié)轉(zhuǎn)會把你搞蒙
好的,老師
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