開票日期是一月份的,抵扣不了增值稅的。

老師,問下,收到發(fā)票100萬,里面12月份10萬是當(dāng)月到的材料,其他材料未到,發(fā)票先收到了,1月份往后的原材料直接在這個(gè)開票100萬里面抵減,怎么做賬
12月份發(fā)現(xiàn)一月份有一張專票認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,原來這張發(fā)票是購買福利的,不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這個(gè)月怎么處理
12月份收到對(duì)方單位開具的1張費(fèi)用發(fā)票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發(fā)票名字開錯(cuò)了1個(gè)字,應(yīng)該怎么做賬呢?
12月份收到了1張1月份開的采購原材料的發(fā)票,這張發(fā)票能做到12月份里抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師 公司12月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 1月份發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤了 能沖紅重新開具嗎
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?


開票日期是一月份的,抵扣不了12月份的增值稅。
只能是收到的12月31號(hào)及之前的發(fā)票才能抵扣12月份的增值稅對(duì)吧?
的,對(duì)的,是這么做的。
12月份的增值稅的申報(bào)期是到1月15號(hào),但是收到的1月1號(hào)開的發(fā)票都不能抵扣12月份的增值稅對(duì)吧
是的,對(duì)的,是這個(gè)意思,是這么理解的,是這么做的。