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勞務(wù)派遣單位小規(guī)模開具普票差額 到時候季度確認(rèn)收入的時候 是按照扣除前的金額確認(rèn)還是扣除后的金額

2024-01-11 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 13:50

總的收入是按沒有扣除的,交稅是按差額。

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 13:50

現(xiàn)在小規(guī)模不是1個季度30萬以內(nèi)免稅嗎 如果到時候開了差額之后 總的收入超過30萬了 到時候還是按照差額后的金額計算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:52

你好差額計稅是沒有問題的,是這樣。

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 13:53

那小規(guī)模開了差額之后 計稅是按照幾個點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:58

小規(guī)模差額計稅是5%。

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 14:00

那按照差額后的金額計算增值稅 那是開出去一張就要交5個點(diǎn)的 還是說差額之后合計30萬以后交5個點(diǎn) 30萬以內(nèi)還是免稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:01

收入扣除成本之后,差額按5%交增值稅。

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 14:02

那就是扣除成本后 的金額無論多少都要交5個點(diǎn)的增值稅 沒有免增值稅政策了對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:03

你好 是的是這樣對的呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:04

你好 季小于 30萬是可以免稅? ?

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 14:05

小規(guī)模開具差額普票就開在一張就行了 如果要開專票 也可以直接開一張專票 也可以差額的部分開普票 剩余的開專票 老師 我理解的對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:08

好看,咱第1個問題還有疑問嗎?

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 14:09

第一個問題暫時沒有疑問了

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:10

好的一事一問重新提問就好了。

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快賬用戶6691 追問 2024-01-11 14:11

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:14

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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總的收入是按沒有扣除的,交稅是按差額。
2024-01-11
你好; 按照差額來報增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來報增值稅的??
2023-07-10
同學(xué)你好 以不含稅的銷售額為計算基數(shù)。
2020-10-21
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-09-25
你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?
2022-08-31
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