總的收入是按沒有扣除的,交稅是按差額。
老師,請問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方,給接受派遣方開發(fā)票的時候,我們的價稅合計138021.77扣除額134211.77,因為我們發(fā)票面值十萬,這個分兩張怎么開票,怎么分配金額和扣除額
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方,給接受派遣方開發(fā)票的時候,我們的價稅合計138021.77扣除額134211.77,因為我們發(fā)票面值十萬,這個分兩張怎么開票,怎么分配金額和扣除額
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報增值稅的時候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報表如何申報
勞務(wù)派遣單位小規(guī)模開具普票差額 到時候季度確認(rèn)收入的時候 是按照扣除前的金額確認(rèn)還是扣除后的金額
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險服務(wù)給和第三方購票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項嗎?
小規(guī)模開專票是1%稅率嗎
這個題 3 題計算企業(yè)所得稅為啥不減那個 80
請問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理?
現(xiàn)在小規(guī)模不是1個季度30萬以內(nèi)免稅嗎 如果到時候開了差額之后 總的收入超過30萬了 到時候還是按照差額后的金額計算增值稅嗎
你好差額計稅是沒有問題的,是這樣。
那小規(guī)模開了差額之后 計稅是按照幾個點(diǎn)
小規(guī)模差額計稅是5%。
那按照差額后的金額計算增值稅 那是開出去一張就要交5個點(diǎn)的 還是說差額之后合計30萬以后交5個點(diǎn) 30萬以內(nèi)還是免稅?
收入扣除成本之后,差額按5%交增值稅。
那就是扣除成本后 的金額無論多少都要交5個點(diǎn)的增值稅 沒有免增值稅政策了對吧
你好 是的是這樣對的呢?
你好 季小于 30萬是可以免稅? ?
小規(guī)模開具差額普票就開在一張就行了 如果要開專票 也可以直接開一張專票 也可以差額的部分開普票 剩余的開專票 老師 我理解的對嗎
好看,咱第1個問題還有疑問嗎?
第一個問題暫時沒有疑問了
好的一事一問重新提問就好了。
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。