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老師,請問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢

2022-08-31 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-31 09:37

你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?

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快賬用戶7119 追問 2022-08-31 09:41

報稅的時候 也是按照票面全額嗎 還是差額部分呢

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齊紅老師 解答 2022-08-31 09:42

?你好;? ? 對方報稅? 是差額哈 ; 如果對方申請差額征稅的? ?

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快賬用戶7119 追問 2022-08-31 09:43

對方報稅我明白是差額,我的意思是 我是購買方 報稅的時候 是按照票面還是差額呢 老師

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齊紅老師 解答 2022-08-31 09:46

?你好 ;? 你購買的? 是按? 票面金額來做賬哈; 因為你支付的? ?是? ?全額? ?

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快賬用戶7119 追問 2022-08-31 09:50

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-31 09:53

?不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?
2022-08-31
同學你好 按稅率申報就可以了 是全額的
2023-07-07
你好; 按照差額來報增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來報增值稅的??
2023-07-10
勞務(wù)派遣單位差額開票申報增值稅收入時,應(yīng)按差額后的銷售額確定。
2025-03-27
你好,從勞務(wù)派遣中剔出來的這個是什么業(yè)務(wù)的?
2023-04-17
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