你好; 按照差額來報(bào)增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來報(bào)增值稅的??
這是一家小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個(gè)申報(bào)增值稅時(shí),以哪個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開一個(gè)點(diǎn)的票也有開3個(gè)點(diǎn)的票,該如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,我們按照勞務(wù)派遣來開票,5%差額征稅,增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算嘛?如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù),是增值稅和所得稅都要補(bǔ)嗎?分別是按多少補(bǔ)呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開具專票普票如何申報(bào),增值稅計(jì)稅依據(jù)是是按照差額后的金額申報(bào)還是按照開票全額申報(bào),普票享受30萬免稅政策吧,謝謝
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
增值稅申報(bào)表如何申報(bào),因?yàn)閳?bào)表帶出來的是全額沒有扣除差額那一部分
你好;?? 1、在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》中根據(jù)應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算欄填寫本期發(fā)生額、本期扣除額; 2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中一計(jì)稅依據(jù)一欄中,分別對(duì)應(yīng)5%征收率欄中安裝計(jì)算得到的不含稅銷售額填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額及合計(jì)數(shù);在二稅款繳納欄,將本期應(yīng)納稅額填寫。