同學你好 這個是按照差額的
老師,還有一個問題,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報稅,30萬以下是免征增值稅的,我公司可以自開專票,這個30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計了
請問老師,小規(guī)模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
這是一家小規(guī)模勞務派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
老師我是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司按照簡易計稅開具專票普票如何申報,增值稅計稅依據(jù)是是按照差額后的金額申報還是按照開票全額申報,普票享受30萬免稅政策吧,謝謝
印花稅要繳納那些合同,怎么個計算。
收回記賬公司代理的賬務,銀行流水不對,報表中貨幣資金多出幾萬元,需要把貨幣資金做一次調(diào)整跟實際金額一致嘛?其他應付款是累計下來的社??偨痤~,沒有繳納社??劭畹姆咒洠趺刺幚?/p>
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,按季度申報增值稅,2025.1月開了一張專用發(fā)票,稅額是150元,2025.5月客戶要求1月開的這張專用發(fā)票要作廢更改為普通發(fā)票了。那我現(xiàn)在申報第二季度了,沒有開其他發(fā)票。 問題1.這個150元的專用發(fā)票額稅能申請退款嗎,還是不去申請退款了。 問題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表?會引發(fā)稅務風險嗎?
送給客戶的禮品,是否只能開普票?入銷售費用?
老師早上好,灑水車是免稅的嗎
一個投資興辦實業(yè)的深圳合伙實繳了江蘇一家公司1500萬元,現(xiàn)在股份要轉(zhuǎn)讓給別人,出價2000萬,這種情況下,涉及到增值稅嗎?還是個人經(jīng)營所得稅?這個深圳合伙企業(yè)沒有虧損,是盈利的狀態(tài)
老師,我們公司幾年前租宿舍,押金1500沒掛往來,直接做房租費支出了,6月退租了,押金1500收回來了,,怎么入賬啊
老師,請問下,是不是汽車都是折舊四年,殘值率按5%核算的?
租賃的酒店,客房裝修費用計入固定資產(chǎn)在建工程還是長期待攤費用?
股東在別的公司存在風險,這邊公司關(guān)聯(lián)到了,專管員讓處理,我這里怎么填寫?