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這是一家小規(guī)模勞務派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71

這是一家小規(guī)模勞務派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
2021-01-12 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 18:52

同學你好 這個是按照差額的

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同學你好 這個是按照差額的
2021-01-12
同學你好 按稅率申報就可以了 是全額的
2023-07-07
一個方法就是去調(diào)賬,把那個3分錢從應交稅費調(diào)到主營業(yè)務收入
2024-04-10
您好,您的667.13是根據(jù)差額計算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
你好 沒有其他的銷售額可以
2020-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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