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你好老師,上個(gè)月附加稅多計(jì)提了0.01這給月交的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了,這種的怎么做分錄這個(gè)月

2024-01-10 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 17:28

借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:33

上個(gè)月計(jì)提要匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:33

你好,上一個(gè)月不就是12月份,今年跨年了,現(xiàn)在。

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:37

9月計(jì)提的,10月交的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多了0.01

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:38

借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù), 或者是借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:44

我剛才把多出的紅沖了,然后發(fā)現(xiàn)營業(yè)稅金及附加貸方有數(shù)

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:45

我是借稅金附加多出公數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)多出紅數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:47

你好,你把它放到借方負(fù)數(shù)里面去,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行。

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:48

沒明白,就這情況咋寫分錄,忙暈了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:50

借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1087 追問 2024-01-10 17:54

稅金及附加還有數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:56

好,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呀。

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:56

損益類的科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不是嗎?你結(jié)賬不就可以了,軟件做賬的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增
2024-01-10
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,你或者做相反的分錄沖減也行。
2024-01-10
你好,上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了0.01,這個(gè)月沖銷多計(jì)提的0.01的工資就是了 借:應(yīng)付職工薪酬 0.01,貸:管理費(fèi)用等科目? 0.01?
2022-09-26
你好,這個(gè)你進(jìn)入營業(yè)外收支。
2024-01-10
借稅金及附加(紅字) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加(紅字)
2021-07-07
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