多交了要更正申報的呀
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
6銷項稅23036.7元,7月報稅抵扣24469.97元交1433.27元,這個分錄怎么做,,抵扣的24469.97元要不要在6月份的時候計提?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
7月份申報6月份的增值稅、附加稅時,多繳納了138.33元,6月份計提的時候是正常計提。這種情況下7月份做賬時多交的138.33分錄怎么做。
可以講解一下完整的思路嗎? 例如現(xiàn)在情況是6月份工資計提1400,7月份發(fā)放6月份工資時發(fā)放了1400,實際應(yīng)該為1300,計提和發(fā)放都多了100元,具體6月份和7月份的賬應(yīng)該怎么做?
老師現(xiàn)在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進項可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報24年工商年報的出資情況,我們是上個月實繳注冊資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報,要填不?還是等26年填25年再填?
就是在窗口更正申報后顯示多繳了,然后多繳的138.33部分可以放到下個月抵減。我現(xiàn)在問的是,賬里面多繳的部分要計入那個會計科目。
多交的部分正常做賬就是了呀,下次正常計提,少交就平了
正常做 分錄是什么啊
支付多少就按那個金額做就是了