同學(xué)你好,有這種可能,如果是正常開(kāi)票,就沒(méi)有關(guān)系的。

開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬(wàn)元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬(wàn)的業(yè)務(wù)要開(kāi)了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬(wàn)元的發(fā)票票種核定時(shí)沒(méi)通過(guò),我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬(wàn)元的,在10份前開(kāi)完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬(wàn)全部開(kāi)完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問(wèn)題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來(lái)嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過(guò)了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開(kāi)多了灰涉及到銷售這邊 開(kāi)出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開(kāi)票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開(kāi)嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開(kāi)嗎?
老師:您好!朋友注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶業(yè)務(wù)主要是設(shè)計(jì)的,2020年5月注冊(cè),一直沒(méi)業(yè)務(wù)也沒(méi)有領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,也沒(méi)開(kāi)銀行賬戶。9月末因?yàn)橛袠I(yè)務(wù),就第一次申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,領(lǐng)了10萬(wàn)元額度的普通發(fā)票,申請(qǐng)的時(shí)候申請(qǐng)了領(lǐng)購(gòu)10張每個(gè)月(當(dāng)時(shí)想多領(lǐng)一點(diǎn),不用每個(gè)月跑,再者沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,擔(dān)心開(kāi)錯(cuò),就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒(méi)有那么多。)核定征收33000一個(gè)月,9月末開(kāi)了15萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話,問(wèn)為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊(cè)辦公地址實(shí)地調(diào)查,這事情嚴(yán)重嗎?是不是初次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過(guò)來(lái)實(shí)地核實(shí)的,實(shí)地核查主要核查什么,需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
公司租賃的他人的車,維修費(fèi)可以報(bào)銷嗎
9月臨時(shí)工資太多了,可以放10月申報(bào)個(gè)稅嗎,本次9月申報(bào)公司員工個(gè)稅?
電商的是按傭金交稅還是按銷售收入交稅?
老師,本期我的含稅收入是100萬(wàn),在填增值稅報(bào)表的時(shí)候,銷售額,減免額,還有應(yīng)交稅費(fèi)都該怎么填呀,我們是小規(guī)模公司,按照1%交增值稅
老師,我是小規(guī)模造價(jià)咨詢公司,成本只有人工費(fèi),24.10月到賬一筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)作為工資發(fā)放了,這三萬(wàn)成了24年虧損額,25.9月開(kāi)具的發(fā)票要沖預(yù)收確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅,如果當(dāng)時(shí)開(kāi)票成本和收入都確認(rèn)在24.四季度就沒(méi)有后續(xù)麻煩了,現(xiàn)在如何解決呢
老師,向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。我有一個(gè)朋友,他是小規(guī)模的個(gè)體戶,在購(gòu)物平臺(tái)搞電商。他有開(kāi)普票收入11806.53元,稅額118.05,另外包含開(kāi)票收入的話,在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)有766020.85元的收入,除開(kāi)票收入以外,其他全是無(wú)票收入。我在填增值稅申報(bào)的時(shí)候,您幫我看看,對(duì)不對(duì)?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報(bào)中“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”的借方累計(jì)發(fā)生額,是否包含去年的工資實(shí)際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計(jì)提的工資100000元,那這個(gè)100000元是否也計(jì)入2025年的借方累計(jì)金額呢)
資產(chǎn)負(fù)債表中怎樣看出凈資產(chǎn)是多少
老師新公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)只有0.07元,稅費(fèi)0.02元需要繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:種植農(nóng)作物的土地租賃合同需要繳納印花稅嗎?


紅沖的那張票已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)出來(lái)了,在電子稅局也顯示已全額紅沖,但是去驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站查還是正數(shù)發(fā)票沒(méi)有全額紅沖的字樣是怎么回事?我看別人家作廢的數(shù)電票去查真?zhèn)味紩?huì)有顯示全額紅沖的字樣
同學(xué)你好,是稅務(wù)局系統(tǒng)有延遲,麻煩你明天再看看吧,謝謝。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。