是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)啥意思
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么賬務(wù)處理,科目都是啥意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 請(qǐng)問這個(gè)分錄是啥意思?
老師 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是啥意思啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅,跟未交增值稅是啥意思?
專管員給了一張去年的票不讓抵扣,怎么操作
老師,我們公司成品的出入庫(kù)是臺(tái)賬,沒有實(shí)際的出入庫(kù)單,我是他們的臺(tái)賬數(shù)據(jù),然后自己做的出入庫(kù)單,用A4紙打出來的,這樣可以嗎
老師,火車票是專票還是普票?
老師,我們有一供應(yīng)商賬戶被凍結(jié),現(xiàn)在我們要付款,可以付私賬嗎?,還是取現(xiàn)給他
像我們公司前期采買的這些保潔用品,需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 還是直接做管理費(fèi)用呀
老師 你好 如果想注冊(cè)實(shí)業(yè)公司是不是注冊(cè)資本金要超過5000萬
我們是外貿(mào)公司,委托協(xié)議怎么和代理報(bào)關(guān)服務(wù)費(fèi)發(fā)票聯(lián)系起來
郭老師好,所得稅退稅了分錄借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配了,明細(xì)表借方就是繳納所得稅的金額,本年累計(jì)借方金額不就又加上退的所得稅金額了嗎
老師,我們是國(guó)際貨代公司,我們開票給客戶包括報(bào)關(guān),空運(yùn)等業(yè)務(wù),開的是國(guó)際貨代免稅發(fā)票,這次客戶說要退稅需要有稅點(diǎn)的報(bào)關(guān)發(fā)票,我們讓我們的報(bào)關(guān)行開,實(shí)際就這家報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)的,報(bào)關(guān)行要我們出個(gè)情況說明證明是我們讓他開的,我想讓客戶直接把報(bào)關(guān)費(fèi)打給報(bào)關(guān)行,而且報(bào)關(guān)單上也是客戶的名稱,我們不經(jīng)手這個(gè)報(bào)關(guān)費(fèi),所以我們不需要寫這個(gè)情況說明,寫了反而是我們讓報(bào)關(guān)行代開的
老師,我的收入有銷售產(chǎn)品的收入,有維修空調(diào)的收入,所以在記賬時(shí)要把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下設(shè)置兩個(gè)明細(xì)科目嗎?一個(gè)事提供勞務(wù)收入一個(gè)是銷售商品收入嗎
那可不可以這么認(rèn)為就是 假如我進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅額 我不用交稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做分錄,申報(bào)表就可以了
不是 我就沒理解應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思
用來核算未繳或多繳增值稅,所以才用到這個(gè)
老師 印花稅實(shí)收資本營(yíng)業(yè)賬簿的稅額 0.05%的一半征收嗎
是的, 是的, 這個(gè)是減半的
老師 應(yīng)付職工薪酬 工資本年累計(jì)金額 統(tǒng)計(jì)員要數(shù)據(jù) 我應(yīng)該給她貸方的還是借方的啊
這個(gè)是按貸方的數(shù)據(jù)來的