同學您好,這個計算出應交稅費將要交的稅款轉(zhuǎn)入應交稅費~未交增值稅確定為未交稅納稅義務(wù)。
借:應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
應交增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應交稅費——應交增值稅——已交稅金,這個分錄是什么意思呢?借應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應該貸應交稅費——未交增值稅么?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這個啥意思
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄表示什么意思
同會計分錄就是,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費應交增值稅進項。這是啥意思,為啥前面一大堆借方,后面是貸進項
專管員給了一張去年的票不讓抵扣,怎么操作
老師,我們公司成品的出入庫是臺賬,沒有實際的出入庫單,我是他們的臺賬數(shù)據(jù),然后自己做的出入庫單,用A4紙打出來的,這樣可以嗎
老師,火車票是專票還是普票?
老師,我們有一供應商賬戶被凍結(jié),現(xiàn)在我們要付款,可以付私賬嗎?,還是取現(xiàn)給他
像我們公司前期采買的這些保潔用品,需要做主營業(yè)務(wù)成本嗎 還是直接做管理費用呀
老師 你好 如果想注冊實業(yè)公司是不是注冊資本金要超過5000萬
我們是外貿(mào)公司,委托協(xié)議怎么和代理報關(guān)服務(wù)費發(fā)票聯(lián)系起來
郭老師好,所得稅退稅了分錄借,銀存,貸,應交稅費-應交所得稅,借,應交稅費-應交所得稅,貸,利潤分配未分配了,明細表借方就是繳納所得稅的金額,本年累計借方金額不就又加上退的所得稅金額了嗎
老師,我們是國際貨代公司,我們開票給客戶包括報關(guān),空運等業(yè)務(wù),開的是國際貨代免稅發(fā)票,這次客戶說要退稅需要有稅點的報關(guān)發(fā)票,我們讓我們的報關(guān)行開,實際就這家報關(guān)行報關(guān)的,報關(guān)行要我們出個情況說明證明是我們讓他開的,我想讓客戶直接把報關(guān)費打給報關(guān)行,而且報關(guān)單上也是客戶的名稱,我們不經(jīng)手這個報關(guān)費,所以我們不需要寫這個情況說明,寫了反而是我們讓報關(guān)行代開的
老師,我的收入有銷售產(chǎn)品的收入,有維修空調(diào)的收入,所以在記賬時要把主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)置兩個明細科目嗎?一個事提供勞務(wù)收入一個是銷售商品收入嗎
如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
借:應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,就是我應該交,但是沒交的增值稅轉(zhuǎn)出來?是這個意思嗎?
同學您好,學員您好,是的,對的
轉(zhuǎn)到哪里了???
應交稅費-未交增值稅貸方