同學(xué)您好,這個計算出應(yīng)交稅費(fèi)將要交的稅款轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅確定為未交稅納稅義務(wù)。

借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金,這個分錄是什么意思呢?借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅么?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個啥意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個分錄表示什么意思
同會計分錄就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這是啥意思,為啥前面一大堆借方,后面是貸進(jìn)項(xiàng)
老師這個是什么意思,需要交所得稅?但是7-9的利潤都是為啊,沒有經(jīng)營
請問,公司給員工定制的西服,怎么記賬?需要進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬過渡一下嗎?
老師,記賬憑證上審核那里可以簽兩個人的名字嗎?
當(dāng)時候購買設(shè)備時是對方購買的,后面轉(zhuǎn)給我來給設(shè)備款了,設(shè)備也轉(zhuǎn)我們公司名下了,對方供的這個設(shè)備款退回了,要我們私賬還給他,這個怎么做賬
你好,為跨月的票進(jìn)行紅沖了,該怎么處理?
制造業(yè)具體哪些會計核算
老師,公司公戶開好了,節(jié)貨款還不走公戶怎么辦
公司把充電樁設(shè)備和場地租給其他公司,取得的收入開票名稱怎么寫
老師,你好,請問一下,我們公司要租老板的車,預(yù)計租車費(fèi)用是10萬,租幾年合適呀?費(fèi)用是應(yīng)該按年支付還是一次性支付呢?
老師,請問支付工廠打版費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合適,沒有收到發(fā)票的


如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,就是我應(yīng)該交,但是沒交的增值稅轉(zhuǎn)出來?是這個意思嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
轉(zhuǎn)到哪里了???
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方