您好 ,那您確認營業(yè)外收入0.01元
老師我的含稅收入算出來的不含稅收入跟稅金,在申報時候填入不含稅收入時,出來的稅金就跟我算的稅金不一樣差了幾分錢,我這差的怎么調整賬務呢
老師,暫估入庫的時候我們是按照應付金額,可是付款沖賬的時候是按不含稅金額,那這個稅金在暫估入庫那里應該怎么平賬???
老師,我開發(fā)票的時候先輸金額含稅金額,但單價是無限循環(huán)小數(shù),先輸單價金額又和對完帳的金額不一樣,這種情況怎么弄?
老師我們的檢測費用是預付一筆,但是不是一個月就用完,開票是預付多少一次性開多少,開的是專票給我們,我在做支出的時候可以以開票金額的不含稅金額一筆入預付賬款/待攤費用,進項稅額直接記應交稅費/應交增值稅/進項稅額。沖銷的時候轉換成不含稅金額直接沖銷預付賬款,這樣可以嗎
老師,我在做無票收入的時候,金額是2397641,不含稅金額就是2121806.19,稅金是275834.81,但是我在報稅的時候,輸入銷售額2121806.19,出來的稅金是275834.80,這樣最終的金額少了一分,我賬上應該怎么處理呢
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢