您好,這個(gè)沒(méi)有,如果有錯(cuò)的,直接更正就可以
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司15年的其中一個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在將其更正申報(bào)了,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新到我九月申報(bào)時(shí)嗎?還是需要從15年往后每月的申報(bào)表都更正?
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。在報(bào)增值稅時(shí)有這樣的報(bào)錯(cuò)。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問(wèn)題,這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報(bào)的增值稅報(bào)表里更正嗎?還是改以前的報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)一下我2023年12月之前是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個(gè)月由于報(bào)稅系統(tǒng)(億企)自動(dòng)歸集發(fā)票時(shí),把運(yùn)輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下我更正這2個(gè)報(bào)表,其他期間的報(bào)表會(huì)自動(dòng)更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正
老師我現(xiàn)在更正去年增值稅申報(bào)表吧。,把1季度更正了。二季度更正的時(shí)候累計(jì)金額還沒(méi)有同步更正數(shù)據(jù)的累計(jì)數(shù),我可以直接點(diǎn)申報(bào)嗎?后續(xù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新嗎?
股權(quán)是200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以比200萬(wàn)元低嗎?轉(zhuǎn)讓時(shí)需要繳納哪些稅費(fèi)?
旅游業(yè)的賬簡(jiǎn)單嗎,我能做嗎,我聽了實(shí)操課,不咋明白呢
我們是小公司,才十個(gè)人,為了補(bǔ)貼才做研發(fā)臺(tái)賬,被叫去稅局了解研發(fā)加計(jì)扣除情況,要實(shí)話實(shí)說(shuō)嗎?有沒(méi)有實(shí)際研發(fā)怎么說(shuō)?
老師,裝修行業(yè)的賬好做嗎,我想去看個(gè)裝修行業(yè)的,又怕太難做不了
老師,債權(quán)投資利息調(diào)整在借方,可是其他債權(quán)投資后續(xù)計(jì)量的時(shí)候,利息調(diào)整為什么在貸方?
去國(guó)外參加展會(huì)外幣支付的展位費(fèi)和桌椅板凳的費(fèi)用屬于租金還是服務(wù)費(fèi)用?
老師,有光伏行業(yè)的賬,稅務(wù)嗎,之前在建筑行業(yè)上班,有一兩年沒(méi)有上班了,去哪個(gè)行業(yè)未來(lái)不會(huì)失業(yè)呢
老師,24年做了一筆銷售費(fèi)用,貸方發(fā)生額90000,但這筆費(fèi)用是23年的,是不是24年的匯算清繳要調(diào)減呢?
老師 社保每年上漲后的最低基數(shù)在哪能查得到嗎 還是還是每年調(diào)整的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)填寫
開票客戶信息維護(hù)時(shí),納稅人識(shí)別號(hào)自己手動(dòng)輸入的,簡(jiǎn)碼也彈不出來(lái)怎么回事,沒(méi)簡(jiǎn)碼,還能開嗎