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老師,對賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額

2025-07-21 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 21:36

您好,是的,付出去的和別人開的發(fā)票來對

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:38

老師要是這幾年的發(fā)票都要對,是不是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額和付款總額再跟余額表數(shù)對上就行了

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:39

如果這個能對下說明就沒問題,沒對下就要查下了

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:40

老師對賬這個思路可以嗎,老師您能推薦更好的對賬辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:43

我一般是一個月對一次,沒有幾年一起對,你可以試下,看你的方法可行不,如果可行說明賬是對的,就不用查了,如果對不上,就還要查

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:44

那我先試試?yán)蠋?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:44

是的, 你可以先試試看

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您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目計(jì)算公式如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額
2020-09-23
同學(xué)你好 是不是有應(yīng)收或應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付沖底了,或是你憑證錯了
2022-10-17
你好 一般是報(bào)表重分類的原因,不用管?
2021-09-16
同學(xué),你好,一是可以看看對公賬戶,二是可以看開票金額,三是申報(bào)的時候,看看當(dāng)期的申報(bào)收入是否和賬面一樣。
2021-01-28
沒錯,這個是對方欠的發(fā)票。
2022-10-19
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