同學(xué),你好,一是可以看看對公賬戶,二是可以看開票金額,三是申報的時候,看看當(dāng)期的申報收入是否和賬面一樣。
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
公司的外賬科目余額及發(fā)生額怎么核對?是不是核對對公賬戶收付款和開票金額呢?
老師:老板娘的賬戶既收公司的對私貨款,也有自己個人的錢在里面,月底的時候核對賬目余額,老板娘自己花的錢應(yīng)該怎么記賬呢?不涉及公司的花銷,如果不算上這個不涉及公司的花銷,余額又對不上。
請問老師,我想看看我公司截止到22.3月貸款300萬能不能還上,這樣核算對不對?截止到21年2月,銀行存款余額+現(xiàn)金余額+應(yīng)收賬款余額+應(yīng)收票據(jù)余額-應(yīng)付賬款余額,依據(jù)這樣核算的結(jié)果,估算貸款是否能還上,差多少,假設(shè)回款很及時,這樣計算對哈,有漏掉的科目嗎?
就是我們和供應(yīng)商對賬,我們應(yīng)付賬款有暫估和實際兩個科目,要分開跟供應(yīng)商對賬,就是針對應(yīng)付暫估這個余額,如果是貸方,就是已入庫未開票,針對已入庫未開票的這個金額,怎么跟供應(yīng)商對賬呢?他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來和我們的入庫來核對嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
老師,外賬的應(yīng)收賬款收不回來的壞賬可以平賬嗎?怎么操作?
如果執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 如果不是,那就要借信息用減值 貸壞賬,發(fā)生壞賬? 借壞賬? 貸應(yīng)收賬款