1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
計(jì)提工資時(shí),代扣員工社保部分要怎么處理
老師,計(jì)提員工工資和發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄?個(gè)人所得稅跟社保個(gè)人部分怎么做分錄?
老師計(jì)提社保公積金時(shí)只計(jì)提公司部分嗎?員工支付的部分不計(jì)提?具體計(jì)提發(fā)放工資社保公積金分錄怎么做呢
公司交社保的會(huì)計(jì)分錄: 1.計(jì)提工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄 2.發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 4.繳納社保的會(huì)計(jì)分錄 注: 公司交社保員工應(yīng)交部分 怎么在分錄中提現(xiàn)
老師,員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分計(jì)入管理費(fèi)用嗎?計(jì)提工資時(shí)怎么做分錄,我做的分錄如圖,但總感覺社保個(gè)人部分和個(gè)稅都進(jìn)了費(fèi)用,不合理,請教老師
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開發(fā)票,水費(fèi)開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
有個(gè)項(xiàng)目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購入蔬菜我記借庫存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開具發(fā)票吧
第1個(gè)借XX費(fèi)用的時(shí)候,此費(fèi)用是包括了個(gè)人部分的社保嗎?
同學(xué),你好
是包括的
謝謝老師!
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!