看著是沒有問題 只要是 借本年利潤貸成本費用 借收入貸本年利潤 這樣做就沒問題
我這個結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎?
老師 幫忙看看這個月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師 幫忙看看這個月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
這個月沒有損益結(jié)轉(zhuǎn),沒問題吧
我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年利潤為借方負數(shù)。這個有沒有問題啊
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
下面結(jié)賬還要顯示未結(jié)轉(zhuǎn)
要不要結(jié)轉(zhuǎn)
最后本年利潤的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以
為什么要未分配利潤
因為本年利潤不能有余額
那怎么做
你現(xiàn)在本年利潤余額是借方還是貸方 余額是多少
借方596524.05元? ?怎么做
你是虧損的嗎?那你做 借利潤分配未分配利潤596524.05 貸本年利潤
是的,虧損的
然后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個呢,不管了嗎
我看他們以前月份都有借方本年利潤有數(shù)字呀
他們沒結(jié)轉(zhuǎn)完哦 都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤