付款的時(shí)候是借預(yù)付賬款貸銀行存款。然后費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,按照發(fā)生的金額攤銷。借費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以一次性抵扣。
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,去年11月份支付的物業(yè)費(fèi)89319.61,在支付的時(shí)候,發(fā)票還沒(méi)收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計(jì)入的預(yù)付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過(guò)來(lái),那是不是意味著,預(yù)付賬款多計(jì)入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調(diào)整過(guò)幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時(shí)候是需要更正申報(bào)的,所以我就想的,要不我直接反結(jié)賬到11月去改?把預(yù)付賬款按照收到的專票價(jià)稅分離來(lái)入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預(yù)付賬款來(lái)攤銷嗎?
老師我們的檢測(cè)費(fèi)用是預(yù)付一筆,但是不是一個(gè)月就用完,開票是預(yù)付多少一次性開多少,開的是專票給我們,我在做支出的時(shí)候可以以開票金額的不含稅金額一筆入預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額直接記應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額。沖銷的時(shí)候轉(zhuǎn)換成不含稅金額直接沖銷預(yù)付賬款,這樣可以嗎
預(yù)付多少,每月并不是按檢測(cè)多少產(chǎn)生費(fèi)用開票。預(yù)付了多少一次性開票多少。我的意思是比如預(yù)付了20000,我做預(yù)付款時(shí),借預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867.92元,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1132.08,貸銀行存款20000元。每月實(shí)際產(chǎn)生時(shí)按檢測(cè)費(fèi)總金額還原成不含稅金額沖減預(yù)付賬款預(yù)付費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我在從23年開始每個(gè)季度都有一筆物業(yè)費(fèi)的預(yù)付,然后按月攤銷不含稅金額,但是到票的時(shí)候我借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:費(fèi)用,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)不對(duì)到票的時(shí)候應(yīng)該貸:預(yù)付款 我該怎么調(diào)賬呢
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請(qǐng)問(wèn)填這個(gè)表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來(lái)為沒(méi)有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥幔抗e金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請(qǐng)教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來(lái)簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號(hào)前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯(cuò)誤需要補(bǔ)繳的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒(méi)有A7040這張表的???
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會(huì)給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來(lái)跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
待攤費(fèi)用科目取消了,現(xiàn)在用預(yù)付賬款代替。
我的意思是假如預(yù)付20000,開票一次性開的20000元,借:預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867 .92元借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1132.08,貸銀行存款20000.00元。實(shí)際產(chǎn)生檢測(cè)費(fèi)時(shí)比如5000,轉(zhuǎn)換成不含稅金額直接沖減預(yù)付款
覺得你處理不對(duì),因?yàn)槟泐A(yù)付2000,你沒(méi)有做預(yù)付賬款2000的分錄。這是單獨(dú)做一筆分錄的。
然后攤銷時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以一次性抵扣那個(gè)進(jìn)項(xiàng)。沖減。預(yù)付賬款是對(duì)的。
我們預(yù)付多少,每月并不是按檢測(cè)多少產(chǎn)生費(fèi)用開票。預(yù)付了多少一次性開票多少。我的意思是比如預(yù)付了20000,我做預(yù)付款時(shí),借預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867.92元,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1132.08,貸銀行存款20000元。每月實(shí)際產(chǎn)生時(shí)按檢測(cè)費(fèi)總金額還原成不含稅金額沖減預(yù)付賬款預(yù)付費(fèi)用
我們預(yù)付多少,每月并不是按檢測(cè)多少產(chǎn)生費(fèi)用開票。預(yù)付了多少一次性開票多少。我的意思是比如預(yù)付了20000,我做預(yù)付款時(shí),借預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867.92元,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1132.08,貸銀行存款20000元。每月實(shí)際產(chǎn)生時(shí)按檢測(cè)費(fèi)總金額還原成不含稅金額沖減預(yù)付賬款預(yù)付費(fèi)用
其實(shí)我看明白你了的意思。我是建議你預(yù)付的時(shí)候是全額先計(jì)入預(yù)付賬款,做一筆分錄。 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 然后你就按照每個(gè)月應(yīng)該攤銷的費(fèi)用來(lái)攤銷 借費(fèi)用類名稱,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。這個(gè)就是實(shí)際攤銷的金額。 每一次攤銷就這樣寫分錄,一直把2000元的預(yù)付賬款攤銷完就結(jié)束。
不用還原,如果你能抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是收到發(fā)票時(shí)一次性就能抵扣。
不是按每月檢測(cè)多少開票,是預(yù)付多少一次性就把發(fā)票開了
是的。也是按照你實(shí)際取得服務(wù)的金額來(lái)攤銷。比如你分五次取得服務(wù)的,你就分五次攤銷就行。