您好,工作中我們就是這么做憑證的呢

您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,車輛加油費(fèi)以前同事做賬是預(yù)存20000,就直接入成本,借:生產(chǎn)成本 車輛加油貸:銀行存款,就是預(yù)存多少就直接入成本,之后幾年就是實(shí)際車輛加油多少就按票面金額入成本,借:生產(chǎn)成本-某某車牌加油費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 在走銀行存款科目,現(xiàn)在車輛加油票來回,不在付款給中石化,那之前是直接入成本,沒有掛預(yù)付,我是怎么沖減成本???
老師我們的檢測費(fèi)用是預(yù)付一筆,但是不是一個月就用完,開票是預(yù)付多少一次性開多少,開的是專票給我們,我在做支出的時候可以以開票金額的不含稅金額一筆入預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用,進(jìn)項稅額直接記應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額。沖銷的時候轉(zhuǎn)換成不含稅金額直接沖銷預(yù)付賬款,這樣可以嗎
預(yù)付多少,每月并不是按檢測多少產(chǎn)生費(fèi)用開票。預(yù)付了多少一次性開票多少。我的意思是比如預(yù)付了20000,我做預(yù)付款時,借預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867.92元,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項稅額1132.08,貸銀行存款20000元。每月實(shí)際產(chǎn)生時按檢測費(fèi)總金額還原成不含稅金額沖減預(yù)付賬款預(yù)付費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃?xì)赓M(fèi)每月充值時沒有發(fā)票,月未才能開出當(dāng)月實(shí)際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費(fèi)用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?
老師,您好。事務(wù)所的會計給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大。現(xiàn)在銀行問其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細(xì),就一個總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請問老師個人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個科目開什么呢?然后個人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出嗎?
我的意思就是預(yù)付多少一次性就開多少金額發(fā)票,進(jìn)項稅額一筆進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項稅額借方,每月實(shí)際攤銷時按對方提供的檢測表統(tǒng)計出金額還原成不含稅金額直接沖減預(yù)付款。我們并不是每月檢測多少開多少票,老師這樣做確認(rèn)可以是嗎
您好,可以這么操作的,預(yù)付款比實(shí)際發(fā)生多太正常了
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~