如果您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,而剩余的工資在2024年1月才發(fā)放,那么您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)應(yīng)該按照全部工資收入進(jìn)行申報(bào)。因此,如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,那么您應(yīng)該按照3萬的收入進(jìn)行申報(bào)。 至于是否會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況,需要根據(jù)您具體的收入情況和適用的稅率來進(jìn)行計(jì)算。但是如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,而您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,那么可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況。 如果您認(rèn)為您的個(gè)稅申報(bào)存在錯(cuò)誤,您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申訴或者申請(qǐng)更正
老師好,我們公司21年年終獎(jiǎng)應(yīng)發(fā)3萬。1月的時(shí)候發(fā)了1.8萬,申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候選擇了單獨(dú)計(jì)稅?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)才明確可以再發(fā)1.2萬,單獨(dú)造表,本月發(fā)放。我在選擇單獨(dú)計(jì)稅的時(shí)候提示已經(jīng)選過了(一年只可以選一次),那么這個(gè)月發(fā)的1.2萬我是并入3月工資申報(bào)還是可以更正1月的申報(bào)表
老師,22年1月補(bǔ)提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發(fā)放。 個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)就成22年3月份2萬了。(實(shí)際上這個(gè)是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對(duì)吧。
如果我們做了工資成本,但是公司暫時(shí)沒有錢發(fā)工資,比如這個(gè)月的工資成本1萬,實(shí)際對(duì)公沒有發(fā)放,我申報(bào)個(gè)稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發(fā)放的時(shí)候,再申報(bào)嗎?比如12月一次性發(fā)了3個(gè)月的工資3萬,在12月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)3萬的工資就行是吧?
老師你好,全年一次性獎(jiǎng)金一般在次年1月發(fā)放,發(fā)放次月也就是2月申報(bào),我在12月計(jì)提獎(jiǎng)金,1月發(fā),2月申報(bào),這筆獎(jiǎng)金費(fèi)用可以算2023年的成本吧,只是個(gè)稅占了2024年的一次性獎(jiǎng)金
我們是建筑企業(yè),一年只預(yù)支一部分工資,也就是比如我的工資1-12月只發(fā)放了2萬,剩余的3萬在2024年1月的時(shí)候全部發(fā)放了,那我的2024年1月的個(gè)稅就是申報(bào)3萬嗎?那是不是個(gè)稅就虛增了很多?可以補(bǔ)辦2023年的個(gè)稅嗎?
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲(chǔ)庫,如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對(duì)公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
你誤會(huì)了,不是申報(bào)錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)不是按照實(shí)際發(fā)放的工資來申報(bào)的嗎?所以2023年只申報(bào)了比如2萬,剩余3萬在2024年1月發(fā)放了,那2024年一月不是按照實(shí)際的申報(bào)3萬收入,但是這3萬不是一個(gè)月的,是過去好幾個(gè)月的,這種情況應(yīng)該怎么處理?。?
同學(xué)你好個(gè)稅申報(bào)的金額是計(jì)提的應(yīng)發(fā)金額 是包含個(gè)稅和個(gè)人社保的金額
是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào)個(gè)稅a
就是實(shí)際發(fā)放的啊
那像我這種情況現(xiàn)在怎么補(bǔ)救下???2024年2月實(shí)際發(fā)放時(shí)候能補(bǔ)2023年的收入嗎
同學(xué)你好 這個(gè)要補(bǔ)的哦
怎么補(bǔ)啊?已經(jīng)2024年了,怎么補(bǔ)申報(bào)2023年的啊
現(xiàn)在不是還可以報(bào)去年12月的嗎 在12月里一塊加上報(bào)