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我們是建筑企業(yè),一年只預(yù)支一部分工資,也就是比如我的工資1-12月只發(fā)放了2萬,剩余的3萬在2024年1月的時(shí)候全部發(fā)放了,那我的2024年1月的個(gè)稅就是申報(bào)3萬嗎?那是不是個(gè)稅就虛增了很多?可以補(bǔ)辦2023年的個(gè)稅嗎?

2024-01-05 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-05 15:35

如果您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,而剩余的工資在2024年1月才發(fā)放,那么您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)應(yīng)該按照全部工資收入進(jìn)行申報(bào)。因此,如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,那么您應(yīng)該按照3萬的收入進(jìn)行申報(bào)。 至于是否會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況,需要根據(jù)您具體的收入情況和適用的稅率來進(jìn)行計(jì)算。但是如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,而您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,那么可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況。 如果您認(rèn)為您的個(gè)稅申報(bào)存在錯(cuò)誤,您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申訴或者申請(qǐng)更正

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快賬用戶8604 追問 2024-01-05 15:38

你誤會(huì)了,不是申報(bào)錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)不是按照實(shí)際發(fā)放的工資來申報(bào)的嗎?所以2023年只申報(bào)了比如2萬,剩余3萬在2024年1月發(fā)放了,那2024年一月不是按照實(shí)際的申報(bào)3萬收入,但是這3萬不是一個(gè)月的,是過去好幾個(gè)月的,這種情況應(yīng)該怎么處理?。?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:46

同學(xué)你好個(gè)稅申報(bào)的金額是計(jì)提的應(yīng)發(fā)金額 是包含個(gè)稅和個(gè)人社保的金額

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快賬用戶8604 追問 2024-01-05 15:49

是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào)個(gè)稅a

是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào)個(gè)稅a
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快賬用戶8604 追問 2024-01-05 15:50

就是實(shí)際發(fā)放的啊

就是實(shí)際發(fā)放的啊
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快賬用戶8604 追問 2024-01-05 15:51

那像我這種情況現(xiàn)在怎么補(bǔ)救下???2024年2月實(shí)際發(fā)放時(shí)候能補(bǔ)2023年的收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:56

同學(xué)你好 這個(gè)要補(bǔ)的哦

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快賬用戶8604 追問 2024-01-05 15:58

怎么補(bǔ)啊?已經(jīng)2024年了,怎么補(bǔ)申報(bào)2023年的啊

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:05

現(xiàn)在不是還可以報(bào)去年12月的嗎 在12月里一塊加上報(bào)

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如果您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,而剩余的工資在2024年1月才發(fā)放,那么您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)應(yīng)該按照全部工資收入進(jìn)行申報(bào)。因此,如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,那么您應(yīng)該按照3萬的收入進(jìn)行申報(bào)。 至于是否會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況,需要根據(jù)您具體的收入情況和適用的稅率來進(jìn)行計(jì)算。但是如果您在2024年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)的收入是3萬,而您在2023年全年只預(yù)支了一部分工資,那么可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)稅虛增的情況。 如果您認(rèn)為您的個(gè)稅申報(bào)存在錯(cuò)誤,您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申訴或者申請(qǐng)更正
2024-01-05
你好 1月發(fā)的 3萬在二月報(bào)個(gè)稅??
2024-01-05
對(duì)的 不一致 這個(gè)正常的
2024-02-15
是可以算到2023年的費(fèi)用里面的
2023-12-13
你好,當(dāng)月集體當(dāng)月的沒有問題,但是發(fā)放的時(shí)候根據(jù)個(gè)人所得稅稅法規(guī)定發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。你計(jì)提沒有問題,沒有發(fā)下去你也可以計(jì)提。只要匯算清繳之前發(fā)下去,就可以抵扣所得稅。但是沒有發(fā)下去的這一部分不允許抵扣。
2025-02-14
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