如果您公司銷售豬肉符合免稅條件(如從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售 ,銷售財稅〔2012〕75 號文件規(guī)定的鮮活肉產(chǎn)品 ),即便收到別人開具的含稅發(fā)票,您開出去也可以是免稅發(fā)票 。 銷售方需向稅務機關做免稅備案,才可享受免征增值稅優(yōu)惠政策 ,備案后自行開具免稅的增值稅普通發(fā)票,稅率欄應顯示 “免稅” 字樣,而非 “0 稅率” 。您可登錄電子稅務局,在開票業(yè)務中進行開票信息維護、項目信息維護,設置免稅項目,按流程開具 。
老師我們是農(nóng)副食品批發(fā)的,含肉類批發(fā),開出去的肉類發(fā)票應該是免稅的吧?
老師,請問下我們采購肉類免稅商品然后銷售出去,開具免稅銷售發(fā)票,但是供貨商開給我們的又不是免稅發(fā)票,這種可以嗎
老師,我們是食品公司,菌菇類是屬于免稅產(chǎn)品是吧,我們從個人那收購了菌菇類產(chǎn)品開的收購免稅發(fā)票,我們再賣出去給別人開的也是免稅,認證系統(tǒng)上跳出來我收購的免稅發(fā)票可以認證,那我要認證嗎?我開出去的也是免稅
如果我們開票出去是免稅的,進來的發(fā)票不是免稅的可以嗎,我們公司是批發(fā)零售蔬菜豬肉的,但是進來的成本票是有稅率的
用于免征增值稅項目不可以抵扣進項稅額,老師這意思是,比如上游產(chǎn)業(yè)賣豬肉,不是自產(chǎn)的,給我們開了9%農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是批發(fā)零售鮮肉 給下游開了免稅發(fā)票。那么我們是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出啊,因為我們給下游開的是免稅發(fā)票,相當于免征增值稅項目,不知道理解對不對
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師農(nóng)富產(chǎn)品是大類,他們開票肉及肉制品*農(nóng)富產(chǎn)品豬肉可以嗎
同學你好 這個可以的