這個不需要任何處理,要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我想問一下我們之前有一筆進項稅額 在報稅的時候填成進項稅額轉(zhuǎn)出了,而且這個不是一張發(fā)票上的 這個賬需要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進項稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,請問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項,沒有進項的時候,需要怎么處理,銷項大于進項,進項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
老師 請問下上個月收到的專票沒有認(rèn)證,這個月勾選認(rèn)證但進項大于銷項,這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理?
老師,請問一下,我還沒有去結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù),今天去勾選了一張進項稅發(fā)票,造成了進項稅大于銷項稅,這個賬戶需要進行處理嗎?分錄怎么做?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
造成的滯留稅不用處理嗎。
那個是留抵稅,下年繼續(xù)抵扣就是
留抵稅需要編制會計憑證進行賬務(wù)處理嗎?
不需要做任何賬務(wù)處理的哈,前邊都說了哈 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款