您好 那么默認(rèn)是按照優(yōu)惠后的金額的
老師,小微企業(yè)計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候,是按優(yōu)惠政策計(jì)提還是實(shí)際利潤總額計(jì)提
公司享受“附加稅符合小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策(減半征收)”的優(yōu)惠,附加稅優(yōu)惠的50%是否需要計(jì)入政府補(bǔ)助,還是不用管,直接按交多少附加稅就計(jì)入多少附加稅?
老師,我們公司屬于小微企業(yè),符合六稅兩費(fèi)政策,那計(jì)提附加稅金額時(shí)按實(shí)際計(jì)提還是按優(yōu)惠后的金額計(jì)提
計(jì)提稅金及附加時(shí),是計(jì)提增值稅的總共12%計(jì)提,還是說按照企業(yè)享受有關(guān)政策優(yōu)惠后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師,那我之前的幾個(gè)月都是按實(shí)際金額計(jì)提的,繳費(fèi)是按優(yōu)惠后的金額繳費(fèi),造成賬上和實(shí)際不符,年底我要沖紅多計(jì)提的稅金嗎?還是說多出來的這部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
那你這個(gè)最好是紅沖回去的