同學(xué),你好 這個(gè)需要咨詢軟件服務(wù)商,后臺(tái)看一下

朱老師,我想問比如2019年12月份賬結(jié)賬了,2020年1月份要報(bào)稅,填財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,稅款所屬期是2019年10月—2019年12月,利潤(rùn)表本期金額填的是都是12月的數(shù)據(jù)是嗎?里面只有所得稅費(fèi)用填的是季度累計(jì)的所得稅費(fèi)用金額對(duì)嗎?
用友,做了10-12月3個(gè)月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在做10月的賬,已結(jié)賬,可生成的利潤(rùn)表怎么出現(xiàn)的本年累計(jì)數(shù)是到12月份的,本年累計(jì)數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎?
因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)(財(cái)務(wù)報(bào)表)之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證,動(dòng)了利潤(rùn)表的金額,然后手上的企業(yè)也比較多,想把憑證恢復(fù),然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整,,但是忘了是哪家,我現(xiàn)在一家一家核對(duì),是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的,就說明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的?
內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報(bào)表可以根據(jù)錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊???因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額,我看11月份的賬又沒看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)?。?!望解答要不要做計(jì)提折舊
金蝶迷你版11月份反結(jié)賬以后重新結(jié)10-11月份賬后利潤(rùn)表報(bào)表出現(xiàn)10月份的,再刷新又沒有本月數(shù)只有本年累計(jì)數(shù)
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票

