你好,有固定資產(chǎn),就需要計(jì)提折舊的

老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾?jì)折舊還是不平。現(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因?yàn)闆]有在當(dāng)月,怎么辦?。?/p>
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計(jì)提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報表可以根據(jù)錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊???因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額,我看11月份的賬又沒看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)!?。⊥獯鹨灰鲇?jì)提折舊
老師, 去年的賬剛從記賬公司接過來,根據(jù)科目余額錄入系統(tǒng)的初期余額,現(xiàn)在匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年固定資產(chǎn)都沒有折舊,現(xiàn)在補(bǔ)提了分錄在5月,補(bǔ)提金額數(shù)據(jù)核算在5余份的資產(chǎn)表中,請問,匯算清繳可以不寫折舊費(fèi)嘛,按照22年記賬公司給過來的資產(chǎn)表上傳報表,寫或者不寫的區(qū)別在哪
老師好,請問報銷內(nèi)容是買菜招待客人,給的發(fā)票是其他食品*食品,可以報銷嗎
企業(yè)申請到的國家裝修補(bǔ)貼,是已經(jīng)裝修完,然后提交的,如果后期收到裝修補(bǔ)貼款600萬,怎么入賬,是否可以分?jǐn)側(cè)胭~
請問老師,我們公司是小規(guī)模,由于之前會計(jì)疏忽,有一些成本票不合規(guī)定,我清理了一下,因?yàn)橹百~目已經(jīng)結(jié)賬了,我也不想返回去調(diào)整,我可不可以在明年匯算清繳時,把這部分成本統(tǒng)一納稅調(diào)整,在會計(jì)賬面上不做處理
老師您好,請問長期待攤費(fèi)用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時候
老師您好,專票月10萬內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專票月超10萬,所有附加稅都是減半對嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了一張建筑服務(wù)-安裝服務(wù)的發(fā)票,開票的過程中,彈出一個窗口說:“建筑服務(wù)發(fā)生地與銷售方注冊地址未在同一縣市,您當(dāng)前選擇的跨地市標(biāo)志為“否”,請確認(rèn)是否開具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認(rèn)。請問企業(yè)按確認(rèn)會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,企業(yè)之前無償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個月,臨時使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺的企業(yè),可以直接在電子稅務(wù)局做出口免稅備案嗎,不在海關(guān)辦理進(jìn)出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷售的,如果我們進(jìn)貨量達(dá)到20萬。就會每月返利3萬,但這個3萬廠家不給我們錢,會當(dāng)貨物給我們,我們怎么記賬了

