借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
老師我們用別人公司的房子辦公,別人不要租金,要我們收入的12%,然后安置在我們這邊幾個員工給他們員工提成,但是這個提成也是打到對方公司,對方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票,只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
老師,我們是勞務(wù)公司,給對方開了發(fā)票,對方一直不給打款,然后借老板錢給員工發(fā)了工資,現(xiàn)在對方讓老板給他提供幾個人,他們把錢打給員工,相當(dāng)于發(fā)工資,我給我們打公戶,可以嗎,賬務(wù)我都不會處理了
老師我們公司需要發(fā)給勞務(wù)人員工資。我們把錢打給人家(對方給我們開勞務(wù)發(fā)票) 我想問下他們給我們開專票收費啥的不。開普票的話呢
老師,我們公司是勞務(wù)公司,給對方公司承包工程,現(xiàn)在對方把款給我們員工代發(fā)工資了,我們給對方開發(fā)票需要什么手續(xù)呢,
請問老師,我們幫別的公司發(fā)工資給員工,對方打款給我們,我們開了服務(wù)費票給他,怎么做賬呢我
毛利2個點,是不是含稅進價收入乘2個點
老師工資薪金個稅每月申報日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
然后你支付的這個工資就是成本。
這個也要并入主營業(yè)務(wù)收入一起申報增值稅吧
是的,對的,是這么做的。