借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
老師我們用別人公司的房子辦公,別人不要租金,要我們收入的12%,然后安置在我們這邊幾個(gè)員工給他們員工提成,但是這個(gè)提成也是打到對(duì)方公司,對(duì)方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開(kāi)什么發(fā)票,只用開(kāi)收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開(kāi)給我們
老師,我們是勞務(wù)公司,給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方一直不給打款,然后借老板錢(qián)給員工發(fā)了工資,現(xiàn)在對(duì)方讓老板給他提供幾個(gè)人,他們把錢(qián)打給員工,相當(dāng)于發(fā)工資,我給我們打公戶,可以嗎,賬務(wù)我都不會(huì)處理了
老師我們公司需要發(fā)給勞務(wù)人員工資。我們把錢(qián)打給人家(對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票) 我想問(wèn)下他們給我們開(kāi)專票收費(fèi)啥的不。開(kāi)普票的話呢
老師,我們公司是勞務(wù)公司,給對(duì)方公司承包工程,現(xiàn)在對(duì)方把款給我們員工代發(fā)工資了,我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票需要什么手續(xù)呢,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們幫別的公司發(fā)工資給員工,對(duì)方打款給我們,我們開(kāi)了服務(wù)費(fèi)票給他,怎么做賬呢我
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
然后你支付的這個(gè)工資就是成本。
這個(gè)也要并入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起申報(bào)增值稅吧
是的,對(duì)的,是這么做的。