嗯,你好,這個(gè)你看看能不能把這個(gè)軟件調(diào)整一下?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來(lái)計(jì)算嗎
老師,我有個(gè)疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過(guò)300萬(wàn),但是在第10個(gè)月的時(shí)候達(dá)到了300萬(wàn)以上,就是說(shuō)第11和12月是虧損的,綜合一年未超過(guò)300萬(wàn),那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬(wàn)以上的時(shí)候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實(shí)際稅率300萬(wàn)以為是5%,這個(gè)中間就產(chǎn)生了利潤(rùn)差,這個(gè)差額我應(yīng)該計(jì)入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個(gè)差額的利潤(rùn)
我的公司是核定征收,稅率比較低,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時(shí)候我們賬套系統(tǒng)設(shè)定的企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)300萬(wàn)以內(nèi)的利潤(rùn)按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會(huì)有利潤(rùn)的差額,這個(gè)應(yīng)該怎么做?
我們是核定征收企業(yè),企業(yè)所得稅是按照收入的千分之幾繳納。所有的稅按照征收已經(jīng)繳納完了。 但是我們實(shí)際做賬的時(shí)候賬套設(shè)置的企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)的5%來(lái)繳納,這樣利潤(rùn)上就會(huì)有差的額,利潤(rùn)越滾越大,這個(gè)利潤(rùn)差額我應(yīng)該計(jì)入哪一個(gè)科目,帳既能平,利潤(rùn)也就沒有了
共同經(jīng)營(yíng),合營(yíng),集體控制,共同控制總是分不清楚
老師你好,這個(gè)為什么要?稅率
請(qǐng)問,我是小規(guī)模納稅人,我的的賬能不能一個(gè)季度做在一起出一次報(bào)表?還是需要按時(shí)間順序每個(gè)月分開做賬出報(bào)表?如果一個(gè)季度做一次賬,計(jì)提的工資,租金,房租等費(fèi)用,能一次性計(jì)提一個(gè)季度的嗎?做一張憑證?
公司以公司名義購(gòu)買的車 在辦理貸款的時(shí)候老板是主貸人,公司是擔(dān)保人 每個(gè)月需要把錢先轉(zhuǎn)到老板個(gè)人戶然后從老板個(gè)人戶還貸款。 轉(zhuǎn)款怎么備注 怎么記賬
六月社保交完以后才能辦理六月減員是嗎? 要是六月不交社保 就必須五月減員是嗎?
老師,您好,公司付給個(gè)人的傭金每次怎么交稅,交多少,怎么做賬報(bào)稅
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),開普票的金額填在哪里?無(wú)票收入填在哪里?都是不含稅金額嗎?
老師,公司員工全年工資所得收入不超12萬(wàn),都可以免于做匯算清繳的吧
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人填增值稅申報(bào)表時(shí),開普票的金額和無(wú)票收入的金額應(yīng)該填哪里?都填不含稅的金額是嗎?
老師好,咨詢一下幼兒園的增值稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
如果說(shuō)不能調(diào)整的話可以沖減所得稅費(fèi)用
那這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整,很久以前核定的,現(xiàn)在不給核定了,所以公司賬上就掛了很大的利潤(rùn),其實(shí)這些已經(jīng)繳過(guò)企業(yè)所得稅了(按照之前的核定方式)
就是能不能讓你們的服務(wù)商按照你們這個(gè)核定的稅率給你們?cè)谙到y(tǒng)里面更改一下?
主要這個(gè)賬經(jīng)過(guò)幾個(gè)人手了,賬套也都換了,公司現(xiàn)在也不是核定了,改合適嗎?還有其他方法嗎?
意思也是以前會(huì)計(jì)的問題,應(yīng)該把賬套的稅率更改一下,是不是企業(yè)準(zhǔn)則選錯(cuò)了
有可能這個(gè)是這個(gè)原因的
有沒有賬上科目能調(diào)整的?因?yàn)槲覀兪O碌睦麧?rùn)最終年中是結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)里,實(shí)際我們沒有這么大利潤(rùn)
那你們實(shí)際的稅率高還是哪個(gè)稅率高?
核定利潤(rùn)低,要是按照實(shí)際的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是5%
等于計(jì)提所得稅的時(shí)候是5,但是實(shí)際是核定征收的是繳納了1的對(duì)嗎?
是的,所以帳上就會(huì)有很大利潤(rùn),但是在稅務(wù)申報(bào)上我們實(shí)際全部交完了
那你的利潤(rùn)多,你可以解釋一下,之前不是核定征收利潤(rùn)低嗎?
但是公司我要注銷,賬上掛的利潤(rùn)太多,之前會(huì)計(jì)做了暫估,還有一部分結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了,所以問題多多
暫估的話你是需要沖銷暫估的快捷操作才行的