您好,讓財(cái)務(wù)軟件的客服把這個(gè)設(shè)置改了,這個(gè)不對(duì),所得稅費(fèi)用按我們錄入憑證分錄來取數(shù),申報(bào)是多少所得稅,我們就做分錄是多少
老師 咨詢你個(gè)問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報(bào)表 一些有項(xiàng)目部可能沒有成本 然后為了合并報(bào)表沒有利潤(rùn) 一些項(xiàng)目部就要做成負(fù)的利潤(rùn) 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師,麻煩問一下關(guān)于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問題,是18年的利潤(rùn)總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤(rùn)。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)。 稅管員說利潤(rùn)總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
我報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額沒有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,填寫年度報(bào)表的時(shí)候是按照賬上的,做匯算清繳的時(shí)候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄,然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實(shí)際稅率300萬以為是5%,這個(gè)中間就產(chǎn)生了利潤(rùn)差,這個(gè)差額我應(yīng)該計(jì)入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個(gè)差額的利潤(rùn)
我的公司是核定征收,稅率比較低,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時(shí)候我們賬套系統(tǒng)設(shè)定的企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)300萬以內(nèi)的利潤(rùn)按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會(huì)有利潤(rùn)的差額,這個(gè)應(yīng)該怎么做?
老師,那我個(gè)體工商戶現(xiàn)在稅務(wù)登記還沒做,買二手車產(chǎn)生交易的發(fā)票,對(duì)方給我開了,后期有影響嗎?
去年虧損14.9萬,今年虧損52.14萬,同比虧損增加多少?
比方說增值稅按2.5%交,就按2.5%計(jì)算進(jìn)票開回來,但是企業(yè)開了機(jī)器發(fā)票回來,那么當(dāng)年怎么再去計(jì)算怎么交這個(gè)增值稅稅負(fù)率,和進(jìn)票呀,老師能懂我想表達(dá)的嗎
老師,個(gè)體工商戶買二手車,購車的錢是從法人的私卡打給對(duì)方,這樣可以吧?
請(qǐng)問財(cái)務(wù)管理中投資者購買債券的內(nèi)部收益率和市場(chǎng)利率和票面利率之間有什么聯(lián)系?會(huì)計(jì)中的實(shí)際利率又指什么?什么情況下投資者會(huì)購買債券?
老師,打的滴滴,收到的電子取票,屬于計(jì)算抵扣嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷有操作流程嗎?
@董孝彬老師你好,關(guān)于出租人融資租賃內(nèi)容,租賃投資凈額=P租賃收款額+P擔(dān)保余值=,那租賃投資總額=不用折算的應(yīng)收租賃收款額+不用折算未擔(dān)保余值,那可否等于租賃資產(chǎn)公允價(jià)值+出租人初始直接費(fèi)用呢?還是我的等式有問題?
個(gè)體工商戶不能直接在電子稅務(wù)局上開票嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷需要附原始憑證嗎?
財(cái)務(wù)客服說系統(tǒng)改不了,那這樣情況沒有其他解決辦法了嗎
您好,啥財(cái)務(wù)軟件,客服不專業(yè),雖然這是專業(yè)活我不會(huì),但我懂原理,把這個(gè)所得稅費(fèi)用取科目 的數(shù)據(jù)就不行了么,非按比例計(jì)算。 那我們只能自己導(dǎo)出來手工改利潤(rùn)表和負(fù)債表了