你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,前9個月沒有超過300萬,稅率是按5% 綜合一年未超過300萬,就不需要管到10月份已經(jīng)超過300萬的事情了

你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請問老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬?即便是上年低于100萬了,今年可能超過100萬怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達(dá)到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬,享受5個點所得稅,但我們有150萬的味彌補(bǔ)虧損,就是說今年150萬未彌補(bǔ)虧損用完了之后我們知道應(yīng)納稅所得額不超過300萬就行了,沒有成本的話,就是還能開300萬發(fā)票
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
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老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄
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老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
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無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
我忘記所得稅是季報了哈,我重新表達(dá)一次,1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?
你好,3季度累計就超過了300,那第3季度時候所得稅稅率就是按25%?
但是年累計未超過,那匯算的時候來退稅嗎?
你好,年累計未超過,那匯算的時候,是需要退回多交稅款的
是這樣操作???只要一年當(dāng)中任何一個季度超過了300都需要按照25%繳納是嗎?年度未達(dá)到又退是吧?那我平時做賬的時候可以規(guī)避這個問題嗎?
你好,是的,只能是這樣操作。 是無法規(guī)避的
老師,那捐贈呢?我們可以捐贈呀
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出? 而且捐贈支出,只能按利潤總額的12%以內(nèi)扣除
稅收籌劃里面包含捐贈這一項嗎?還是有其他的辦法?
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出?
老板要成立一個社工組織,現(xiàn)在在計劃,那往里投入的錢就是捐贈支出吧,這個算確實發(fā)生了公益性捐贈支出?
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出,是按利潤總額的12%以內(nèi)扣除