你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,前9個月沒有超過300萬,稅率是按5% 綜合一年未超過300萬,就不需要管到10月份已經(jīng)超過300萬的事情了
你好 符合小微企業(yè)是年應納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請問老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認年應納稅所得額低不低于100萬?即便是上年低于100萬了,今年可能超過100萬怎么確認就是小微企業(yè)呢
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應納稅所得額達到300萬以上的時候應該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達清楚沒有呢
老師,小微企業(yè)應納稅所得額不超過300萬,享受5個點所得稅,但我們有150萬的味彌補虧損,就是說今年150萬未彌補虧損用完了之后我們知道應納稅所得額不超過300萬就行了,沒有成本的話,就是還能開300萬發(fā)票
怎樣看出開票信息維護沒有?
老師,做電影院消防工程款 對方還在營業(yè),聯(lián)系不上對方付款,之前聯(lián)系過幾次對方負責人說不在那里干了,就拒絕溝通,也發(fā)了催款函,對方公司都沒回應,要做壞賬要哪 些證明呢
老師,員工的加班費也是通過工資來發(fā)放,交個稅么
你好老師 請問會計憑證里面月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,包含進項里稅額嗎 比如本月進貨 借:庫存商品200 借:進項26 貸:銀行226 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候: 借主營業(yè)務成本200 貸庫存商品200 (如以前年度不存在庫存,是不是最高結(jié)轉(zhuǎn)200的庫存?)
老師,老板個人的小汽車維修費讓公司支付,我應該怎么處理?
老師,我門幫客戶代買的圖書和圍巾什么的,客人開房費結(jié)賬,那我門支付圖書和圍巾時入費用還是成本
老師,在判定一般納稅人還是小規(guī)模納稅人時,基金公司,關(guān)于金融產(chǎn)品,是以差額考慮還是全額
現(xiàn)將一筆應收賬款抵扣以前年度多收該供應商的部分款項,怎樣做分錄
老師,我是一家勞務公司,我9月份有60人需要發(fā)工資,9月剛好有一個殘疾人證書個,也給殘疾人9月當月報了社保。明年我申報殘保金時假設全年用工661人,這個殘疾證是不是可以抵,交不上殘保金?
老師,個人需要給公司開個發(fā)票,我想問一下個人所得稅APP可以開不?能開的話流程是啥?
我忘記所得稅是季報了哈,我重新表達一次,1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?
你好,3季度累計就超過了300,那第3季度時候所得稅稅率就是按25%?
但是年累計未超過,那匯算的時候來退稅嗎?
你好,年累計未超過,那匯算的時候,是需要退回多交稅款的
是這樣操作???只要一年當中任何一個季度超過了300都需要按照25%繳納是嗎?年度未達到又退是吧?那我平時做賬的時候可以規(guī)避這個問題嗎?
你好,是的,只能是這樣操作。 是無法規(guī)避的
老師,那捐贈呢?我們可以捐贈呀
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出? 而且捐贈支出,只能按利潤總額的12%以內(nèi)扣除
稅收籌劃里面包含捐贈這一項嗎?還是有其他的辦法?
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出?
老板要成立一個社工組織,現(xiàn)在在計劃,那往里投入的錢就是捐贈支出吧,這個算確實發(fā)生了公益性捐贈支出?
你好,確實發(fā)生了公益性捐贈支出,是按利潤總額的12%以內(nèi)扣除