彌補完了虧損,還有50萬的利潤。是的話,你只能開250萬的發(fā)票。
老師請問,我們應納稅所得額前3個季度如果都沒有超過300萬,后面一個季度超過了,是超過部分不能享受小型微利的優(yōu)惠政策嗎?就是超過300萬的部分要全額繳所得稅是不是?
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務預警的企業(yè)所得稅稅負率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負率,還是優(yōu)惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業(yè)所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務收入×100%?
老師,請問一下,我們繳納所得稅的時候,不是營業(yè)收入-營業(yè)成本之后的應納稅所得額嗎?5年之內還可以彌補虧損,如果5年之后虧損不能彌補了,那賬上的數(shù)字和申報的數(shù)據(jù)是不是不一致了呢?比如我第一年虧損了5萬,第2年4萬,第3年3萬,第4年2萬,第5年1萬,5年一共虧損了15萬,第6年我盈利了0.5萬,那么賬上顯示虧損14.5萬是嗎?但是我申報的時候第1年的5萬不能彌補了,那只剩下10萬可以彌補虧損,相當于我虧損了9.5萬,可以這樣理解嗎?
老師,我有個疑問,關于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內應納稅所得額達到300萬以上的時候應該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達清楚沒有呢
老師您好,問下小型微利企業(yè)的問題,我們單位資產不超過5000萬,人數(shù)不超過300人,但是應納稅所得額超過了300萬,應納稅所得額是700萬,但是我們不繳納企業(yè)所得稅,因為前幾年虧損,這700萬彌補以前年度虧損了,這樣的話我們單位還是小微利企業(yè)嗎
請問,我是一個一般納稅人,新能源汽車充電站公司,平時的銷售業(yè)務實際情況是,收入先到第三方賬戶,其中開普票會開給不同的公司,我公司收款需要從第三方平臺提現(xiàn),第三方公司會轉到我公司賬戶,銷售分錄應該怎么做?
買別家公司的二手機器雙方需怎樣的稅務鏈。稅率多少
當月購買的青年雞產雞蛋的。是當月計提還是下月計提?計提分錄怎么寫?
金融資產債權投資減值攤余成本怎么計算?
社保年報是什么時候申報。
老師你好 我們公司的支付寶凍結了 需要提供這些憑證,老師,您感覺哪種憑證相對來說最好搞呢?
社保年報在客戶端怎么做,什么時候做。
25年2月份成立的公司。注冊的時候認繳出資信息,認繳出資時間是25年2月20日。認繳出資的時間是注冊的當天。注冊資本這部分錢我需要什么時間?要實繳完畢。
老師好,我們是房產公司,我們?yōu)榱虽N售房子,租了一個銷售展位,我們付的租金和展位的管理費,我應該計入到什么科目?
老師你好,小規(guī)模確認收入時,是這樣寫分錄嗎?收到貨款3萬元 借:銀行存款 30000 貸:主營業(yè)務收入 29700 應交稅費-應交增值稅 300 季度確定免稅時 借:應交稅費-應交增值稅 300 貸:營業(yè)外收入 300