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老師,請問一下,我們繳納所得稅的時候,不是營業(yè)收入-營業(yè)成本之后的應納稅所得額嗎?5年之內(nèi)還可以彌補虧損,如果5年之后虧損不能彌補了,那賬上的數(shù)字和申報的數(shù)據(jù)是不是不一致了呢?比如我第一年虧損了5萬,第2年4萬,第3年3萬,第4年2萬,第5年1萬,5年一共虧損了15萬,第6年我盈利了0.5萬,那么賬上顯示虧損14.5萬是嗎?但是我申報的時候第1年的5萬不能彌補了,那只剩下10萬可以彌補虧損,相當于我虧損了9.5萬,可以這樣理解嗎?

2023-07-17 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-17 11:05

同學你好 可以這樣理解的

頭像
快賬用戶1877 追問 2023-07-17 11:09

老師,我說錯了,第6年還可以彌補,第7年不可以彌補了第1年的了吧??

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:25

對的 彌補前五年度的

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同學你好 可以這樣理解的
2023-07-17
本年可彌補虧損額為1-5項合計數(shù)180萬,但是實際因本年虧損無法彌補
2021-05-18
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
可以彌補的,直接按上年匯算后的虧損彌補
2025-04-20
你好!按照彌補以前年度虧損后的數(shù)額計提企業(yè)所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
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