借應(yīng)付賬款, 貸固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計(jì)入了固定資產(chǎn)并計(jì)提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實(shí)際不符,然后我在5月按照發(fā)票計(jì)了固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對(duì)這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我們有一批空調(diào),當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在出售需要開(kāi)發(fā)票。這個(gè)怎么先做固定資產(chǎn)盤(pán)盈,再出售啊
今天8.9.11月入過(guò)一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
老師,今天8.9.11月入過(guò)一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊,
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對(duì)應(yīng)的有金額,開(kāi)出口發(fā)票怎么開(kāi)
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫(xiě)本年累計(jì)金額就行了?
老師好!請(qǐng)教:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級(jí)科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開(kāi)票的月份做一個(gè)無(wú)票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營(yíng)民宿的,也有租用村里的草原,用作露營(yíng)場(chǎng)所。平時(shí)旅客過(guò)來(lái)旅游,或者團(tuán)建,我們會(huì)提供住宿,提供餐飲,也提供營(yíng)地給他們搞活動(dòng),請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)票呢?按什么稅目開(kāi)票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)扣除的時(shí)候,為什么代扣代繳單位沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保的這個(gè)單位呢
公司A把檔案項(xiàng)目外包,由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專(zhuān)業(yè)證書(shū),公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司A賬戶(hù)代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
相當(dāng)于發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,退回,一月份重新開(kāi),折舊這塊需要做什么處理嗎?
你好,他又重新給你開(kāi)了一模一樣的嗎?如果是的話(huà),借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)不用調(diào)整折舊。
嗯嗯,一模一樣,那12月這部分固定資產(chǎn)需要做減少吧
對(duì)的,是的,是這么做的,但是你的固定資產(chǎn)實(shí)際沒(méi)有出去,不是只是發(fā)票調(diào)整了。
對(duì),就是發(fā)票調(diào)整了,這樣減少的,就等于少了一個(gè)月折舊
不會(huì)少折舊的,折舊不是不讓你調(diào)整嗎?你的固定資產(chǎn)一直都在使用,你折舊正常做。
貸:固定資產(chǎn),在折舊管理模塊如果不減少,就沒(méi)辦法平衡啊
那你再重新做一個(gè)入帳不就行了。