借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,我們有一批空調(diào),當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在出售需要開發(fā)票。這個怎么先做固定資產(chǎn)盤盈,再出售啊
今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
老師你好,單位有員工離職,系統(tǒng)停保時系統(tǒng)審核失敗,顯示21年全面的費(fèi)用沒有繳納,稅務(wù)局系統(tǒng)又查不到,請問該怎么辦?
有限合伙企業(yè),除另有約定外,有限合伙人可以出質(zhì)為什么是對的,不是的全體合伙人一致同意才可以嗎
以前年度的增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了,怎么做分錄更正
老師個體戶開票金額超過30萬季度,要交增值稅,之前開過一張20多萬的免稅要不要作廢給開成專票,反正超出30萬都要交稅
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,一天學(xué)15小時,多久能勝任以下出納工作?
普通合伙企業(yè),合伙法人資不抵債為什么不當(dāng)然退伙,和合伙人是自然人沒有償債能力不一樣嗎
稅金繳納能在募集戶進(jìn)行操作嗎?還是得在基本戶操作
請問老師請了老師上課,民間非盈利組織,有沒有簡單的模版講課的,差不多15次課這樣
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,一天學(xué)15小時,多久能勝任以下出納工作?
老師你好,建筑公司承包的活,開票,分類寫什么
前期已經(jīng)入過固定資產(chǎn)了,
前期做賬的時候,您做賬具體是怎么做的呀?告訴我一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅稅費(fèi) 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
那我折舊這部分怎么辦啊
那你這個是什么原因的調(diào)整???是這筆發(fā)票不合規(guī)矩嗎?
相當(dāng)于開錯了,退回,1月份重新開
那你這個折舊是不用動的,等發(fā)票來了再正常折舊就可以