借應(yīng)收賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
老師,您好,我們公司收到一筆運(yùn)費(fèi)款,因?yàn)閾Q了賬套還有人員對(duì)接的不好,這筆運(yùn)費(fèi)在當(dāng)時(shí)開(kāi)票了財(cái)務(wù)做了應(yīng)收,確認(rèn)了收入和稅 但是我們目前開(kāi)啟新的賬,之前的應(yīng)收就沒(méi)有銜接過(guò)來(lái),那我們后收的這筆款怎么做賬務(wù)處理
我們公司之前工程款,沒(méi)收到發(fā)票之前呢,他們做了預(yù)付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時(shí)候付了703100,還有14900沒(méi)付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當(dāng)時(shí)代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000(他是按總的預(yù)付款來(lái)沖了,沒(méi)有分筆數(shù)沖的),然后這個(gè)月我們公司把尾款14900付了,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司之前都沒(méi)有做賬,上個(gè)月開(kāi)始做賬,因?yàn)樯习肽暌查_(kāi)了票,我把開(kāi)票數(shù)字記到了初始數(shù)據(jù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意還有應(yīng)收帳款,然后這個(gè)月有一筆已經(jīng)開(kāi)了票的尾款收到了,這筆尾款要怎么做賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司之前沒(méi)有做賬,上個(gè)月開(kāi)始做賬,錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有錄應(yīng)收帳款,現(xiàn)在對(duì)方公司要求開(kāi)票才想起來(lái)之前已經(jīng)收到了對(duì)方的款項(xiàng),現(xiàn)在開(kāi)的票要怎么做賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑公司,去年收到的工程款,當(dāng)時(shí)公司還沒(méi)有建賬,今年開(kāi)始建賬,今年對(duì)對(duì)方公司開(kāi)出了發(fā)票,要怎么做賬呢?之前沒(méi)有預(yù)收也沒(méi)有應(yīng)收,做到銀行存款里帳戶余額又對(duì)不上了
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車(chē)輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車(chē)輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車(chē)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷(xiāo)售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買(mǎi)的是終身課件,怎么什么課都不能聽(tīng)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適