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老師,您好,我們公司收到一筆運費款,因為換了賬套還有人員對接的不好,這筆運費在當時開票了財務做了應收,確認了收入和稅 但是我們目前開啟新的賬,之前的應收就沒有銜接過來,那我們后收的這筆款怎么做賬務處理

2021-03-12 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 16:38

你現(xiàn)在做 借應收 貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行 貸應收

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你現(xiàn)在做 借應收 貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行 貸應收
2021-03-12
你好;? ? 你這部分是你的收入的話; 你就做 ; 借預收賬款貸 以前年度損益調(diào)整 ; 應交稅費-應交增值稅 ; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤? ?
2023-01-09
借應收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款,貸應收賬款。
2023-12-20
您好,那每月這個費用計提了么,收到發(fā)票把以前計提分錄紅沖,再按發(fā)票金額做憑證分錄就好啦,這是最簡單不會錯的不用計算的訪求
2023-09-21
就掛一個科目就是了,科目掛多了查賬很麻煩
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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