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老師好,請問一下,公司之前沒有做賬,上個月開始做賬,錄入初始數(shù)據(jù)時沒有錄應(yīng)收帳款,現(xiàn)在對方公司要求開票才想起來之前已經(jīng)收到了對方的款項(xiàng),現(xiàn)在開的票要怎么做賬呢?

2023-12-21 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 15:50

那你收到對方款項(xiàng)沒做分錄,銀行賬怎么做平的,現(xiàn)在開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶8203 追問 2023-12-21 15:54

之前的沒有做賬,上個月建賬的時候直接把銀行帳戶余額和之前的開票數(shù)字錄入了初始數(shù)據(jù),現(xiàn)在做應(yīng)收帳款的話,那怎么把應(yīng)收帳款消掉呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 15:55

同學(xué),那你們申報稅和賬也對不上呀。

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快賬用戶8203 追問 2023-12-21 15:58

那得從公司注冊開始建賬嗎?兩年多呢..

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:23

不是的你只要現(xiàn)在 能把賬和稅對上就可以

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那你收到對方款項(xiàng)沒做分錄,銀行賬怎么做平的,現(xiàn)在開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額
2023-12-21
借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
2023-12-20
借利潤分配未分配利潤、 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-12-21
您好 不是應(yīng)該根據(jù)收到金額開具發(fā)票么 怎么會開票金額也比之前大?
2022-10-23
您好 把前面銷售的紅字紅沖 然后根據(jù)開具的發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
2022-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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