您好 把前面銷售的紅字紅沖 然后根據(jù)開具的發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢?
老師我這邊是把貨款付了,產(chǎn)品也到貨了,到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,然后產(chǎn)品我們又銷售出去了,我之前付款的時候沒有做暫估,現(xiàn)在銷售出去發(fā)票也開了,這樣一來我的庫存商品余額就在貸方了,現(xiàn)在要怎么辦
2021年3月預(yù)開了1000噸貨,含稅金額1435100元,已經(jīng)確認(rèn)收入,貨款也收到,今年3月才做的銷售結(jié)算,實(shí)力銷售990噸,含稅金額1386738.43元,現(xiàn)在要退回貨款48361.57元,賬務(wù)要怎么處理,之前開的增值稅專用發(fā)票要怎么辦?
公司銷售商品幾個月來都是不開票銷售,貨款還沒有收到,結(jié)算貨款的時候?qū)Ψ揭箝_票才結(jié)算貨款,之前銷售的時候已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在又開了發(fā)票請問怎么入賬
請問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時候我報(bào)稅的時候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個我要怎么報(bào)稅?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
是把這幾個月的銷售分錄匯總一次紅沖嗎
前面的未開票收入都入賬了 現(xiàn)在一次性補(bǔ)開具發(fā)票嗎?
對的,一次性開
那是把這幾個月的銷售分錄匯總一次紅沖