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老師你好!請問我之前做賬剛收到對方打來的款就收了收入,現(xiàn)在對方要求我們開發(fā)票,開票金額也比之前大,款項(xiàng)已全部支付,請問這次做賬我應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么寫分錄?

2022-10-23 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 17:02

您好 不是應(yīng)該根據(jù)收到金額開具發(fā)票么 怎么會開票金額也比之前大?

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快賬用戶6287 追問 2022-10-23 17:05

之前給對方提供勞務(wù)服務(wù),對方?jīng)]讓開具發(fā)票就給我們轉(zhuǎn)了200W,但是我做了主營業(yè)務(wù)收入。這次結(jié)款,對方讓提供405W萬的發(fā)票,并又支付205W,請問這次我應(yīng)該怎么做賬?感覺之前做的分錄是不是做錯(cuò)了?

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快賬用戶6287 追問 2022-10-23 17:07

現(xiàn)在想想當(dāng)時(shí)應(yīng)該做預(yù)收賬款的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-23 17:16

把前面的分錄紅沖 然后再根據(jù)本次開具的發(fā)票再做分錄就可以了??

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快賬用戶6287 追問 2022-10-23 17:16

好的,已經(jīng)處理了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-23 17:17

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 不是應(yīng)該根據(jù)收到金額開具發(fā)票么 怎么會開票金額也比之前大?
2022-10-23
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
您好 后期會給補(bǔ)開發(fā)票嗎
2020-12-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 就成了
2024-05-23
那你收到對方款項(xiàng)沒做分錄,銀行賬怎么做平的,現(xiàn)在開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額
2023-12-21
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