你好;? ? ?先盤點數(shù)據(jù)來建賬處理的; 這個要注意下你們的 數(shù)據(jù)? 是否與你實際一致哈;? ? 整理好了錄入期數(shù); 到時試算平衡建賬; 學(xué)堂有? 年中建賬或者整理亂賬的課程; 你有空也可以去看看 ;? ? 學(xué)習(xí)下思路的??
公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會計做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,我們公司之前沒有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營了好幾個月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
老師,我們公司之前沒有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營了好幾個月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
老師,請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報表不平的該怎么辦?
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
老師 這個盤點數(shù)據(jù) 應(yīng)該從哪方面入手呢 之前都沒有建賬 都是老板自己弄 我問他他也不知道 唯一的數(shù)據(jù)就是銀行流水和平時他的微信轉(zhuǎn)款記錄 期初我只有銀行的 別的都沒有
學(xué)堂里就直接搜年中建賬或者整理亂賬就可以找到嗎
?你好 ;? 是的; 就可以找到課程的;? 盤點數(shù)據(jù) ; 叢你公司? ? ?比如庫存商品;? 固定資產(chǎn);? ?往來款;這些都要核對的;? ??
那老師 現(xiàn)在賬我已經(jīng)做了5個月了 還可以把期初在重錄嗎
?你好; 可以的; 可以重新錄入期初來建賬的??
那是不是就意味著我這幾個月的賬都要重新做啊 還是不需要
你好;? ?你可以在? 9月建賬; 重新建賬;? 整理好8月末的數(shù)據(jù)來建賬;? ?
那我前面已經(jīng)做的5個月的賬呢怎么辦 就算是整理8月末的數(shù)據(jù)來建賬 也只是我這5個月來做的數(shù)據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付這些還是一樣有負(fù)數(shù)的不是嗎
?你好; 就不管了。 你就整理 你 截止8月的真實數(shù)據(jù)即可? ?
可應(yīng)付應(yīng)收也照樣還是負(fù)數(shù)啊 這要怎么調(diào)呢
你好; 是什么數(shù)據(jù)就? ?錄入什么數(shù)據(jù)即可;? ? ?按實際錄入哈? ?
對啊 按8月末實際錄入重新建賬和我現(xiàn)在繼續(xù)用這個賬套做賬 效果不是一樣的嗎老師 如果不調(diào)結(jié)果不是一樣的嗎
?你好 ;? ? ?不一樣的; 你現(xiàn)在做賬的8月末 數(shù)據(jù)肯定是不對的; 你應(yīng)該是 把? ?之前的數(shù)據(jù)? %2B? 你做賬的數(shù)據(jù) 一起來整理 實際 8月末的數(shù)據(jù) 來 建賬才對的??
老師現(xiàn)在最大的問題就是我沒有之前的數(shù)據(jù) 問老板他也不清楚 所以我現(xiàn)在就不知道該怎么辦
?你好 ; 之前數(shù)據(jù)都沒有 ; 你沒法? 整理期末數(shù)據(jù)的; 你還得去 整理才行的??
好的 知道了老師
你盡快清理了。? ?都9月; 等下 馬上又年末 了; 還得報年報數(shù)據(jù)這些;? ??
主要是我問過老板了 他說他自己也不清楚這些,就讓我按我來上班時開始做起 之前的數(shù)據(jù)沒有任何的憑據(jù) 我現(xiàn)在都是按照我來上班之后發(fā)生的業(yè)務(wù)做的 做了幾個月就出現(xiàn)了這些情況 我就真的不知道該怎么辦了 苦惱的很
之前的數(shù)據(jù)真的是無從查起啊老師
你好;? 那有什么銀行流水或者收據(jù)啥票據(jù)給你不;? 啥依據(jù)都沒有; 你沒法做的;? ?在經(jīng)驗豐富的人都不敢亂做哦??