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老師請問,公司已經(jīng)經(jīng)營兩年了,然后我才開始建賬,之前的數(shù)據(jù)什么都沒有,期初我是根據(jù)對公賬戶只填了銀行,現(xiàn)在我做賬就出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付為負(fù)數(shù)的情況,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

2022-09-02 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 10:05

你好;? ? ?先盤點數(shù)據(jù)來建賬處理的; 這個要注意下你們的 數(shù)據(jù)? 是否與你實際一致哈;? ? 整理好了錄入期數(shù); 到時試算平衡建賬; 學(xué)堂有? 年中建賬或者整理亂賬的課程; 你有空也可以去看看 ;? ? 學(xué)習(xí)下思路的??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:09

老師 這個盤點數(shù)據(jù) 應(yīng)該從哪方面入手呢 之前都沒有建賬 都是老板自己弄 我問他他也不知道 唯一的數(shù)據(jù)就是銀行流水和平時他的微信轉(zhuǎn)款記錄 期初我只有銀行的 別的都沒有

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:10

學(xué)堂里就直接搜年中建賬或者整理亂賬就可以找到嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:13

?你好 ;? 是的; 就可以找到課程的;? 盤點數(shù)據(jù) ; 叢你公司? ? ?比如庫存商品;? 固定資產(chǎn);? ?往來款;這些都要核對的;? ??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:20

那老師 現(xiàn)在賬我已經(jīng)做了5個月了 還可以把期初在重錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:21

?你好; 可以的; 可以重新錄入期初來建賬的??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:22

那是不是就意味著我這幾個月的賬都要重新做啊 還是不需要

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:24

你好;? ?你可以在? 9月建賬; 重新建賬;? 整理好8月末的數(shù)據(jù)來建賬;? ?

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:30

那我前面已經(jīng)做的5個月的賬呢怎么辦 就算是整理8月末的數(shù)據(jù)來建賬 也只是我這5個月來做的數(shù)據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付這些還是一樣有負(fù)數(shù)的不是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:33

?你好; 就不管了。 你就整理 你 截止8月的真實數(shù)據(jù)即可? ?

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:39

可應(yīng)付應(yīng)收也照樣還是負(fù)數(shù)啊 這要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:43

你好; 是什么數(shù)據(jù)就? ?錄入什么數(shù)據(jù)即可;? ? ?按實際錄入哈? ?

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:47

對啊 按8月末實際錄入重新建賬和我現(xiàn)在繼續(xù)用這個賬套做賬 效果不是一樣的嗎老師 如果不調(diào)結(jié)果不是一樣的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:49

?你好 ;? ? ?不一樣的; 你現(xiàn)在做賬的8月末 數(shù)據(jù)肯定是不對的; 你應(yīng)該是 把? ?之前的數(shù)據(jù)? %2B? 你做賬的數(shù)據(jù) 一起來整理 實際 8月末的數(shù)據(jù) 來 建賬才對的??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:53

老師現(xiàn)在最大的問題就是我沒有之前的數(shù)據(jù) 問老板他也不清楚 所以我現(xiàn)在就不知道該怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:55

?你好 ; 之前數(shù)據(jù)都沒有 ; 你沒法? 整理期末數(shù)據(jù)的; 你還得去 整理才行的??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 10:58

好的 知道了老師

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:00

你盡快清理了。? ?都9月; 等下 馬上又年末 了; 還得報年報數(shù)據(jù)這些;? ??

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 11:06

主要是我問過老板了 他說他自己也不清楚這些,就讓我按我來上班時開始做起 之前的數(shù)據(jù)沒有任何的憑據(jù) 我現(xiàn)在都是按照我來上班之后發(fā)生的業(yè)務(wù)做的 做了幾個月就出現(xiàn)了這些情況 我就真的不知道該怎么辦了 苦惱的很

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快賬用戶5146 追問 2022-09-02 11:06

之前的數(shù)據(jù)真的是無從查起啊老師

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:08

你好;? 那有什么銀行流水或者收據(jù)啥票據(jù)給你不;? 啥依據(jù)都沒有; 你沒法做的;? ?在經(jīng)驗豐富的人都不敢亂做哦??

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2022-09-02
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
你好,學(xué)員,這個花掉的900計入期初未分配利潤
2022-06-11
你好 差額放到利潤分配里面的
2020-09-13
學(xué)員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤就可以了。
2020-12-20
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