學(xué)員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會(huì)平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤(rùn)就可以了。
公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會(huì)計(jì)做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進(jìn)去,試算不平衡,請(qǐng)問是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問是需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進(jìn)去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報(bào)表不平的該怎么辦?
老師你好,我想請(qǐng)問個(gè)問題。就是我們老板5月收購了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時(shí)候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
可是老師,老板說要等到年后才有時(shí)間整理銀行卡那些數(shù)據(jù)給我。能不能先怎么處理一下?
那你先登記現(xiàn)有的科目帳就好了,就跟做現(xiàn)金流水賬一樣。
現(xiàn)有的就是應(yīng)收應(yīng)付,那我對(duì)應(yīng)的科目用哪個(gè)?
就用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目,先登記,保證余額正確就可以了。
表不平也可以建立賬套嗎?
不是建帳,是做個(gè)流水帳,先保證現(xiàn)有的會(huì)計(jì)科目余額正確,等你們老板能把貨幣資金整理出來才能建帳。
財(cái)務(wù)軟件可以先做流水賬嗎?
沒必要用財(cái)務(wù)軟件,直接用表格登記就好。
老師,老板要求用軟件啊
建帳是必須要有平衡關(guān)系才可以的,你們老板的目的應(yīng)該就是怕你們不記賬,記賬也有很多種方式,不是非要用軟件的,你跟老板解釋一下他應(yīng)該能理解的。