學(xué)員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會(huì)平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤(rùn)就可以了。
公司經(jīng)營(yíng)幾年了,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫(kù)存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒(méi)有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進(jìn)去,試算不平衡,請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒(méi)有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的公司以前沒(méi)有建過(guò)內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進(jìn)去,銀行卡那些他還沒(méi)有整理出來(lái),我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報(bào)表不平的該怎么辦?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是我們老板5月收購(gòu)了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒(méi)有經(jīng)營(yíng),無(wú)收入的。開(kāi)戶(hù)期初存入了1000塊錢(qián),掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開(kāi)始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫(xiě)銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫(kù)存現(xiàn)金記賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話(huà),分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請(qǐng)幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)老師寫(xiě)一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是本月開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說(shuō)有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問(wèn)題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對(duì)于投房出售的分錄,問(wèn):公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開(kāi)自己車(chē)出差加油費(fèi)可以公司報(bào)銷(xiāo)嗎?
抖音收款,抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-抖音平臺(tái)手續(xù)費(fèi)
可是老師,老板說(shuō)要等到年后才有時(shí)間整理銀行卡那些數(shù)據(jù)給我。能不能先怎么處理一下?
那你先登記現(xiàn)有的科目帳就好了,就跟做現(xiàn)金流水賬一樣。
現(xiàn)有的就是應(yīng)收應(yīng)付,那我對(duì)應(yīng)的科目用哪個(gè)?
就用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目,先登記,保證余額正確就可以了。
表不平也可以建立賬套嗎?
不是建帳,是做個(gè)流水帳,先保證現(xiàn)有的會(huì)計(jì)科目余額正確,等你們老板能把貨幣資金整理出來(lái)才能建帳。
財(cái)務(wù)軟件可以先做流水賬嗎?
沒(méi)必要用財(cái)務(wù)軟件,直接用表格登記就好。
老師,老板要求用軟件啊
建帳是必須要有平衡關(guān)系才可以的,你們老板的目的應(yīng)該就是怕你們不記賬,記賬也有很多種方式,不是非要用軟件的,你跟老板解釋一下他應(yīng)該能理解的。