你好 那成本發(fā)票你們單位給他提供嗎?
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險呢?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險大嗎?老師會不會涉及到虛開
老師,我們是建筑裝飾公司,小規(guī)模,工程款沒回來前,都是老板個人借錢給公司,付勞務(wù)費工資,但是因為勞務(wù)費沒有發(fā)票,外賬會計也沒記賬,也就是現(xiàn)在賬上不顯示借老板錢,也不顯示有勞務(wù)費支出,現(xiàn)在工程款回來了,老板想把錢還自己,賬務(wù)怎么處理呢
老師,本公司是小規(guī)模納稅人建筑公司,承包鋼結(jié)構(gòu)工程,本公司是承包方,把工程又分包出去,發(fā)包方和承包方是一個老板,本公司支付的分包款,都是發(fā)包方轉(zhuǎn)過來之后,再支付給分包方,所以本公司也沒有確認(rèn)收入,但是都有成本發(fā)票,稅務(wù)上怎么申報
請問小規(guī)模建筑公司承接了一項5,000,000左右的工程,但是因為沒有資質(zhì),所以那個工程費轉(zhuǎn)到那個有資質(zhì)的公司里面去了然后老板自己出了800,000給那個有資質(zhì)的公司就是大概是使用費之類的吧,這個要怎么做帳?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
如果你的成本發(fā)票不提供,就是不開發(fā)票出去,盡量的不要公戶收款,就是你的外賬,不要做收入了