你好,請問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢?
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進項一樣按9%呢?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師你好,我們公司上月銷售了一批中藥材,銷項稅是8萬多,如果沒有進項稅抵扣的話一定要交那么多的稅嗎?有沒有什么優(yōu)惠政策呢!
老師,我如果不含稅100萬買個設備抵了進項,如果淘汰設備50萬出售還是按13%交稅,如果按簡易計征的話銷售自己使用過的固定資產(chǎn)用3%減按2%交稅那么出售不含稅50萬只要交1塊錢,那么前者更優(yōu)惠啊抵13萬進項銷項又沒有那么多,后者優(yōu)惠政策在哪里呢?
老師好!請問餐飲服務行業(yè)有沒有規(guī)定年銷售額超500萬要強制升為一般納稅人,餐飲業(yè)的成本都沒有進項,那繳稅不是很高嗎?有什么特殊優(yōu)惠政策嗎
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看