你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
老師你好! 請(qǐng)問(wèn)一下免抵退的問(wèn)題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬(wàn) 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來(lái)抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬(wàn),就是說(shuō)我能退到手里12萬(wàn)。 這樣就是說(shuō),如果我們這樣出口,免了13萬(wàn)的,還掙到手12萬(wàn)退稅款。 像老板說(shuō)的意思,就是我出口就比全部?jī)?nèi)銷要多掙25萬(wàn),是這意思是嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說(shuō)是一樣的,我沒(méi)有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷項(xiàng)稅,那不是我們少了錢嗎?
老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)太多了。那我們可以把進(jìn)項(xiàng)都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好
老師,您好,我們是對(duì)外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛?,也沒(méi)有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑?,留抵金額也很多。
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們6月份第一次出口,出口如果開(kāi)增值稅0稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)稅總額小于內(nèi)銷銷項(xiàng)稅,要交增值稅,這種是只需要申報(bào)增值稅,還是也要做出口退稅申報(bào),即使沒(méi)有退稅額
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問(wèn)的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績(jī)效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開(kāi)嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開(kāi)民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來(lái)給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
生產(chǎn)型的,享受免抵退
你好,那就是一樣的,因?yàn)槟銈兌际沁x擇抵扣勾選 如果沒(méi)有留底,他也不會(huì)給你退稅。
我沒(méi)有懂,為什么會(huì)一樣,外銷不是免增值稅嗎?
外銷是免增值稅的。但是你只有。 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)有留底的情況下才能給你退稅。
我們生產(chǎn)貨物肯定是有進(jìn)項(xiàng)的啊,出口的話能退到稅的
你好,那就影響的 多交稅款 稅務(wù)局為什么要讓你轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
就是所有條件都是在相同情況下,我們外銷和內(nèi)銷比, 肯定是外銷好一點(diǎn)吧。
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
因?yàn)槲覀兗兂隹谄髽I(yè),稅務(wù)局說(shuō)我們稅交少了,還退他們的稅
那就是不給你退稅了